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你好,老师,我们公司是做电力的,上个月给了定金,本月给你尾款开了发票怎么做帐

2022-11-02 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-02 10:57

你好 请说这个发票是用到哪的 

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你好 请说这个发票是用到哪的 
2022-11-02
你好因为明年的业务你好,也记到预付账款,因为明年的业务还没发生呢。
2024-01-19
你好 借应付账款贷银行存款 。 如果设备还没有收到 就先这样做分录
2020-08-05
您好,支付定金和收到发票:借:原材料 借:应交税费-进项税 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款10000 支付尾款:借:应付账款 贷:银行存款
2020-09-16
你好    那这个电费是你们公司发生的;  借管理费用-电费 贷其他应付款-第三方公司  支付 :借 其他应付款-第三方公司 贷银行存款  
2021-06-04
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职称:注册会计师,税务师

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