25蓝它是自动出来的数据啊,它是根据你上一个月增值税主表应补税款来的,如果你们是正常交税的,25蓝河30栏应该填写一样的金额。

老师好,公司今年成立的,二月份的时候有开票,然后看了下三月增值税报表里面是有写“期初未交增值税”和2月增值税金额是一样的,那这个已经交过了为什么还是在期初未交增值税里面呢?
老师,增值税申报表里所属期8月份增值税116017元已经缴纳,为什么9月份25行期初未交税额还会显示有116017?
增值税纳税申报表25行期初未缴税额,在上月申报时已经缴纳,为啥还有数据,要怎么修改
老师您好,我增值税申报表中的第25行期初未缴税额(多缴为负数)、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补(退)税额,比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表,那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额,对吧,那么第25行和30行,请您帮我解释下,我迷糊了。蟹蟹老师
老师增值税申报表第25行期初未交税款,现在申报的是9月份的税款,这个25行的数据应该是8月份应交的增值税对不?30行本期缴纳上期应纳税款,他的意思就是9月份支付的8月份申报应交的增值税对不?然后如果是正常交税的情况,25行的数据应该是等于30行的,通常25行系统自动带,这个时候30行就是自己填对吧
老师我们是个铁五卖菜的到农民那里进菜我们自己可以开进货票吗这个怎么做呢
季报里的职工薪酬最后合计跟财务软件里那个数要一致
老师好!建筑工程公司,高速公路维护项目,现在要开9个点的工程服务发票金额含30万给甲方收款,请问我们需要拿什么样的成本发票回公司做成本呢?怎么算要拿多少金额成本发票回来呢
劳务派遣,用工单位给对方打的残保金这块,是算到他们收的管理费当中么,他们开票不是只能扣工资,社保,福利费么?那在实务当中残保金,工会经费是咋处理的
老师我们是建筑公司,进项票是不是必须是这个工程名称是这个工程用的才能抵扣,还是别的工程用的也可以抵扣
老师,我的一个朋友,给别人当了法人,有啥事吗?
老师,给员工租的宿舍没有发票可以作为福利费税前扣除吗?
请问房产税缴纳的时间(也就是税局规定的申报时间)
老师,请问开抖音公司的,这个月开的服务发票是之前未开票收入的数据
老师,我有一个朋友,今天去给别人当法人了,有啥问题吗?她说害怕的很,注册资本是1000万,这个公司是2020年成立的,原来注册资本是500万?
交过了为什么还会这样显示?而且有的月份又是没有的
它是系统自动的,他就是这么设置的。
为什么有的月份显示有的月份又没有显示?只要正常交税我可以不用管是吗?
还有10月份没有业务,我就直接一键零申报就可以吧?
不对的,每个月应该都是正常的显示,你去查一下之前的吧。
我知道了,应该是刚好零申报了,我以为是没有
不用客气,工作愉快