25蓝它是自动出来的数据啊,它是根据你上一个月增值税主表应补税款来的,如果你们是正常交税的,25蓝河30栏应该填写一样的金额。
老师,上个月增值税款2151已交,为什么这个月增值税主表25栏显示初期未交税额还有2151这个数呢?
老师,增值税一般纳税人申报表中,怎么还会出现简易计税的9月征税期税额,我已经在10月报税时交过了啊。期初未缴税额为什么还会有数字
我们公司8月份应交税费是45259.63元增值税,已经缴纳过了,为什么这还显示期末未交税额?
老师,增值税申报表里所属期8月份增值税116017元已经缴纳,为什么9月份25行期初未交税额还会显示有116017?
增值税纳税申报表25行期初未缴税额,在上月申报时已经缴纳,为啥还有数据,要怎么修改
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
交过了为什么还会这样显示?而且有的月份又是没有的
它是系统自动的,他就是这么设置的。
为什么有的月份显示有的月份又没有显示?只要正常交税我可以不用管是吗?
还有10月份没有业务,我就直接一键零申报就可以吧?
不对的,每个月应该都是正常的显示,你去查一下之前的吧。
我知道了,应该是刚好零申报了,我以为是没有
不用客气,工作愉快