你好 是的 是的 是的

老师您好,一般纳税人,现才发现11月增值税申报表第30行:本期应缴纳上期应纳税额栏为“0”,已核实我们确实支付了10月份一半增值税的,这一栏平时都是自动带出来的,为什么就11月申报表会没带出来,这种情况应该怎么处理呢,谢谢?
老师您好,想请教一下增值税申报表填报的问题,就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗,当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了,就是比如10月申报2万实际只缴了1万,11月申报表我们也按2万填了30栏,当全部已缴了,这样对吗?
老师请问小规模纳税人 季度开票超30万 需要缴纳增值税 6月底怎能计提这个增值税 然后7月申报的时候银行扣款了 我如果6月不计提 我7月份直接做分录 借应交增值税 贷银行存款 这样 我看应交增值税是负数呀 咋办
老师您好,我增值税申报表中的第25行期初未缴税额(多缴为负数)、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补(退)税额,比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表,那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额,对吧,那么第25行和30行,请您帮我解释下,我迷糊了。蟹蟹老师
老师增值税申报表第25行期初未交税款,现在申报的是9月份的税款,这个25行的数据应该是8月份应交的增值税对不?30行本期缴纳上期应纳税款,他的意思就是9月份支付的8月份申报应交的增值税对不?然后如果是正常交税的情况,25行的数据应该是等于30行的,通常25行系统自动带,这个时候30行就是自己填对吧
老师,现在四月份了,可以用法人的身份登录进去更正添加人员去申报2025年的个税申报吗
老师,工地采购了一批电子显示屏,含简单安装,对方开具的是13%材料票,这种情况下是签订加工承揽合同还是签购销合同?
外国人在国外提供的劳务,付款方在国内,代扣个税是怎么算的
你好,老师,个体饺子馆买的揉面机1100,我们想着正规做账,做固定资产还是周转材料呢,豆包上说记固定资产,问老师说小于2000不用做固定资产
参加中国国际医疗器械博览会发生的餐费,打印费,展位费,入会议费可以吗,有签到表和展会照片
物流公司在做本月运费分析时,核定运费=现付+月结+回付+未收+中转+送货+回扣+付大车运费,但是在站点向公司回款时,财务却告知不用减回扣款金额,(每月都有1.6万-2.5万)左右,然后财务人员将没有扣减回扣金额的数据上传给公司,逐月累加。会出现什么后果?请告知我 谢谢
社保的基数填报注意事项,几年说按照上一年度全口径城镇单位就业人员平均工资的60%,执行,这是什么意思,社保比如养老那些基数最低是4000,我们员工上年平均工资是5000,当地上年平均工资12万一年,这个60%是取哪个数据
老师,工商年检填写养老保险本期实际缴纳费金额是填写12月的吗?
老师,出口退税和收到出口退税款的分录是不是这样写:申请出口退税:借:其他应收款-(出口退税),贷:应交税费-应交增值税(出口退税)。收到款:借:银行存款,贷:其他应收款-出口退税款
老师,合同跟送货单只有一份盖章的是可以的吗,一个合同大概400万左右的样子了,但是送货单只有一张
老师,我就很怀疑自己,2年了这个问题一直在这里,中间换了很多个会计,都没有人解决过25行为负数的问题,就很奇怪
只要出现了负数,每次它出来的这个金额都是一个负数,准确不了的。
现在这个负数就按照在30行填一个跟25行一样的数据,后期就会没有了么?而且我看了这两年的申报表,不管有没有交税,这个第30行都没有人填写过数据,以前的电子税务局没有提醒,现在新电局才提示么
不清楚,没有试过,你可以下一个月看一下的。
在30栏自己填写,很多年前就已经有了。