你好,你可以自己试一下的,你看一下能申报通过吧。
老师你好,上个月开具的专票这个月红冲,红冲后在报税时销售金额是负数吗?能申请退税吗
老师 我这月实际销售金额 负25739.74元 那在申报印花税的时候 计税金额或件数 是不是填写―25739.74元呢
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
在十月份红冲的话,你这个月申报的时候填写负数销售额。 那老师刚刚的意思是电子税务局可能不让申报负数销售额是吗?;郭老师
请问上月我去税务大厅申报的增值税的时候是负数,我这个月自己在电子税务局申报增值税时,系统自动带出来的销售额和销项税没有减去我上月的负数,怎么办呢?我可以自己手动冲减增值税附表一的1、2栏(销售额、销项税额吗)?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
@董孝彬老师你好,有中级问题请教
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
老师,我们是运输公司一般纳税人,公司没有车辆,找个人司机代运,我们给他们加油,发工资。 现在加油费占收入的73%,税局要求我们写情况说明,请问这个要怎么写好!
抖音来客明细在哪里查看。
好的,感觉红冲发票没有控制好,一下子全部开了红字发票,但是10月开的蓝字发票没有红字发票那么多
那现在已经发生了,你就不要再管啦,你看一下能申报了吧,能申报就在申报,申报不了去税务局申报。
好的,去电子税务局申报需要带什么材料去呀
纸质的申报表 公章
好的,老师公司有个残疾人就业保障金申报,这个直接0申报吗
你好,你有工资吗?如果有工资的话,需要正常缴纳,人数在30人以内的小微可以吗?
没有工资,每个月0申报
哦,那就可以零申报的。数填写一。
工资收入填写零,人数填写1
这样填写就可以是吗老师
可以的,你看一下能申报了吧。
可以,申报成功了呢
你好,那就可以的可以的。
老师,红冲的专票填写在附表一开具专票那里还是填写在哪里呀
你好,开的是负数专用发票吗?如果是的话,是开具的专票填写负数
开具的技术服务免税电子普通发票填写在哪里呀
你好 开局 其他发票。
是填写在第4个免税里面的开具其他发票销售额那里吗
对的是的是这么做的,提供服务里面。