你好,你可以自己试一下的,你看一下能申报通过吧。

老师你好,上个月开具的专票这个月红冲,红冲后在报税时销售金额是负数吗?能申请退税吗
老师 我这月实际销售金额 负25739.74元 那在申报印花税的时候 计税金额或件数 是不是填写―25739.74元呢
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
在十月份红冲的话,你这个月申报的时候填写负数销售额。 那老师刚刚的意思是电子税务局可能不让申报负数销售额是吗?;郭老师
请问上月我去税务大厅申报的增值税的时候是负数,我这个月自己在电子税务局申报增值税时,系统自动带出来的销售额和销项税没有减去我上月的负数,怎么办呢?我可以自己手动冲减增值税附表一的1、2栏(销售额、销项税额吗)?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
好的,感觉红冲发票没有控制好,一下子全部开了红字发票,但是10月开的蓝字发票没有红字发票那么多
那现在已经发生了,你就不要再管啦,你看一下能申报了吧,能申报就在申报,申报不了去税务局申报。
好的,去电子税务局申报需要带什么材料去呀
纸质的申报表 公章
好的,老师公司有个残疾人就业保障金申报,这个直接0申报吗
你好,你有工资吗?如果有工资的话,需要正常缴纳,人数在30人以内的小微可以吗?
没有工资,每个月0申报
哦,那就可以零申报的。数填写一。
工资收入填写零,人数填写1
这样填写就可以是吗老师
可以的,你看一下能申报了吧。
可以,申报成功了呢
你好,那就可以的可以的。
老师,红冲的专票填写在附表一开具专票那里还是填写在哪里呀
你好,开的是负数专用发票吗?如果是的话,是开具的专票填写负数
开具的技术服务免税电子普通发票填写在哪里呀
你好 开局 其他发票。
是填写在第4个免税里面的开具其他发票销售额那里吗
对的是的是这么做的,提供服务里面。