你好,你可以自己试一下的,你看一下能申报通过吧。

老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候,进项税额,只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是,现在还是四月份征期,我的申报抵扣都是四月份的,我认为四月份是当期,我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数?还是我对本期前期认知有误?
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
在十月份红冲的话,你这个月申报的时候填写负数销售额。 那老师刚刚的意思是电子税务局可能不让申报负数销售额是吗?;郭老师
请问上月我去税务大厅申报的增值税的时候是负数,我这个月自己在电子税务局申报增值税时,系统自动带出来的销售额和销项税没有减去我上月的负数,怎么办呢?我可以自己手动冲减增值税附表一的1、2栏(销售额、销项税额吗)?
老师你好,我请教个问题,就是说我去年的货物嗯,然后今年给他红冲了,他销售退回红冲,然后红冲的那个企业利润呢,就变成负数了,那我这个申报的时候可能填的是户数,税务局那边不认可,这个是税务以填户数
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
老师,产品含税113元开票,对方应该付款113元,实际让对方付款103元,这个我们怎么做账,后面的钱对方不给了
个税抵扣,夫妻一方婚前房产(未抵个税),另一方婚后共同房产,另一方婚后的首套房能否抵个税?
好的,感觉红冲发票没有控制好,一下子全部开了红字发票,但是10月开的蓝字发票没有红字发票那么多
那现在已经发生了,你就不要再管啦,你看一下能申报了吧,能申报就在申报,申报不了去税务局申报。
好的,去电子税务局申报需要带什么材料去呀
纸质的申报表 公章
好的,老师公司有个残疾人就业保障金申报,这个直接0申报吗
你好,你有工资吗?如果有工资的话,需要正常缴纳,人数在30人以内的小微可以吗?
没有工资,每个月0申报
哦,那就可以零申报的。数填写一。
工资收入填写零,人数填写1
这样填写就可以是吗老师
可以的,你看一下能申报了吧。
可以,申报成功了呢
你好,那就可以的可以的。
老师,红冲的专票填写在附表一开具专票那里还是填写在哪里呀
你好,开的是负数专用发票吗?如果是的话,是开具的专票填写负数
开具的技术服务免税电子普通发票填写在哪里呀
你好 开局 其他发票。
是填写在第4个免税里面的开具其他发票销售额那里吗
对的是的是这么做的,提供服务里面。