你好,你可以自己试一下的,你看一下能申报通过吧。

老师你好,上个月开具的专票这个月红冲,红冲后在报税时销售金额是负数吗?能申请退税吗
老师 我这月实际销售金额 负25739.74元 那在申报印花税的时候 计税金额或件数 是不是填写―25739.74元呢
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
在十月份红冲的话,你这个月申报的时候填写负数销售额。 那老师刚刚的意思是电子税务局可能不让申报负数销售额是吗?;郭老师
请问上月我去税务大厅申报的增值税的时候是负数,我这个月自己在电子税务局申报增值税时,系统自动带出来的销售额和销项税没有减去我上月的负数,怎么办呢?我可以自己手动冲减增值税附表一的1、2栏(销售额、销项税额吗)?
老师您好,请问按照工序法核算成本是分步法吗?
老师 请问 受益人信息备案 法定代表人证件号 填写的法人 身份证号 后 提示 : 您输入的法人/负责人信息不匹配 请核实后重新输入 ?这个怎么解决?
老师,请问花生米属于免税吗?开票名称是什么了?
利润,净利润怎么算?用减增值税吗?
老师好,请问,出现以下情况该如何处理呢? 1、光伏电站施工合同签订金额,是否必须与开票金额相一致呢 2、实物中,有出现这种情况,施工合同金额是10万,但结算时,因为各种原因(材料扣款等),最终结算金额<10万,造成结算金额与发票金额一致,但与合同金额不一致的情况
老师跨境电商出口退税免税吗
法人要转钱出来自己用用途写啥怎么样合法合规这笔钱是民办非企业
法人要转钱出来自己用用途写啥怎么样合法合规这笔钱
老师请问我发的问题怎么可以删除?
个税那种情况下零申报呢
好的,感觉红冲发票没有控制好,一下子全部开了红字发票,但是10月开的蓝字发票没有红字发票那么多
那现在已经发生了,你就不要再管啦,你看一下能申报了吧,能申报就在申报,申报不了去税务局申报。
好的,去电子税务局申报需要带什么材料去呀
纸质的申报表 公章
好的,老师公司有个残疾人就业保障金申报,这个直接0申报吗
你好,你有工资吗?如果有工资的话,需要正常缴纳,人数在30人以内的小微可以吗?
没有工资,每个月0申报
哦,那就可以零申报的。数填写一。
工资收入填写零,人数填写1
这样填写就可以是吗老师
可以的,你看一下能申报了吧。
可以,申报成功了呢
你好,那就可以的可以的。
老师,红冲的专票填写在附表一开具专票那里还是填写在哪里呀
你好,开的是负数专用发票吗?如果是的话,是开具的专票填写负数
开具的技术服务免税电子普通发票填写在哪里呀
你好 开局 其他发票。
是填写在第4个免税里面的开具其他发票销售额那里吗
对的是的是这么做的,提供服务里面。