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老师,你好,我是个体工商户,年销售额170万,员工18人,每月发放工资,需要申报个人所得税吗?如果不申报,有什么风险?
老师您好,请问我公司接到客户已日元结算,但我们公司不是外资企业,这个应收账款如何结算呢,税务开票咋开,税如何缴纳?
老师您好,22年的时候我们门窗厂有个项目上面有垃圾清运费和安全帽费用付款给了个人1212元,然后我当时做的分录是应付账款贷银行存款,现在我的科目余额表上面的余额一直有个1212元,现在不知道这个应该怎么调整才合适,我但是也没有做汇算清缴调整,但是这余额上面一直挂着也不合适,老师这个应该怎么调整
去年12月份有笔费用账入错了,没有扣除进项税,现在怎么调出
老师,请教个问题,老板要从公户提取80万,转到其他人私人账号,备注要怎么写比较合适
企业认缴注册资金150万,现在实缴41.9万现在股权转让35%的股权给投资方那这个转让时印花税和个税按怎么交
我公司是餐饮公司,大灶维修收到的维修费发票,需要缴纳印花税吗?
老师您好,住房公积金管理中心是怎么知道企业该交住房公积金并下发告知函的
我上月收到厂房租金发票,没有付款给对方,我我分录是 借:长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款 请收到红字发票怎么做分录
请问一下 生产销售的企业 发样品的快递费应该计入什么会计科目
(1)借:原材料-甲材料300 应交税费-应交增值税(进项税额)39 贷:银行存款39
(2)借:原材料-乙材料30×(1-9%) 应交税费-应交增值税(进项税额)30×9% 贷:银行存款30
(3)借:原材料-丙材料41.2 贷:应付票据41.2
(4)借:在建工程60 贷:原材料-甲材料60
(5)借:固定资产90 应交税费-应交增值税(进项税额)11.7 贷:银行存款101.7
(6)借:银行存款565 贷:主营业务收入500 应交税费-应交增值税(销项税额)65
(7)借:银行存款452 贷:主营业务收入400 应交税费-应交增值税(销项税额)52
(8)借:应付职工薪酬56.5 贷:主营业务收入50 应交税费-应交增值税(销项税额)6.5 借:主营业务成本30 贷:库存商品30
(9)借:银行存款100 贷:长期借款100
(10)借:待处理财产损溢1.13 贷:原材料1 应交税费-应交增值税(进项税额转出)0.13
(11)借:其他应收款1.13 贷:待处理财产损溢1.13
(12)借:应交税费-应交增值税(已交税金)36 贷:银行存款36
最后一问,未交增值税=销项-(进项-进项转出) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
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