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老师 请问民非企为什么要缴纳残保金的?
小规模纳税人,25年计提工资100万,应付职工薪酬贷方是100万,26年4月发现,25年工资计提错了,多计提了10万,在26年4月做了调整,那么在今年做25年汇算清缴的时候,这个25年的账载金额是按100万做,还是按照100万-10万=90万做,请专业老师回答
运输公司挂车使用年限
25年12月从业6人,缴纳社保4人,所以工商年报参加保险人数是6还是4?
子公司注销,账上钱怎么处理,交税吗
25年多摊销一部分房租费用,现在在不调帐的情况下,如何在汇算清缴的表中,调整这次多摊销的费用
你好老师,我们是商贸出口企业,我们有一批货是低价在国内买来的,以价格的10倍卖给国外单位 ,我们以后需要申请出口退税,价格波动大有影响吗
汇算清缴(无形资产:购买的土地326万,我做账按10年摊销费的)填报要不要调增,税会有没有差异?
在填写电子税务局财务报表报送时,本期金额(本月金额),应该填什么,是当季度的财报吗。
公司名下的房子,也需要缴纳城镇土地使用税?
(1)借:原材料-甲材料300 应交税费-应交增值税(进项税额)39 贷:银行存款39
(2)借:原材料-乙材料30×(1-9%) 应交税费-应交增值税(进项税额)30×9% 贷:银行存款30
(3)借:原材料-丙材料41.2 贷:应付票据41.2
(4)借:在建工程60 贷:原材料-甲材料60
(5)借:固定资产90 应交税费-应交增值税(进项税额)11.7 贷:银行存款101.7
(6)借:银行存款565 贷:主营业务收入500 应交税费-应交增值税(销项税额)65
(7)借:银行存款452 贷:主营业务收入400 应交税费-应交增值税(销项税额)52
(8)借:应付职工薪酬56.5 贷:主营业务收入50 应交税费-应交增值税(销项税额)6.5 借:主营业务成本30 贷:库存商品30
(9)借:银行存款100 贷:长期借款100
(10)借:待处理财产损溢1.13 贷:原材料1 应交税费-应交增值税(进项税额转出)0.13
(11)借:其他应收款1.13 贷:待处理财产损溢1.13
(12)借:应交税费-应交增值税(已交税金)36 贷:银行存款36
最后一问,未交增值税=销项-(进项-进项转出) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
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