你好,你这里不涉及损益类,直接红冲就行的。把错误的红冲,然后做正确的。
以前年度的应交税费-未交增值税的账做错了,今年可以直接调整么
老师你好,以前年度的进项税额已经认证抵扣了,结转未交增值税的时候也是按照增值税报表结转的,报表没有错误,但是会计填写记账凭证的时候没有写进项税额,都写成管理费用了。现在在做调整 借:应交增值税进项税额10 贷:管理费用10 借:管理费用10 贷:以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10 这样做了又会导致我这期的进项税额增加,我应该怎么调整呢?
以前年度账记错了,要怎么调整回来?28号凭证的代扣增值税50400调整错了
老师,固定资产购入当年因为代理记账记错了科目记成库存商品了,后来第二年调整了回来,还可以享受固定资产一次性税前扣除吗?
你好 老师 请问以前月份 缴纳印花税时记账凭证科目写错了 要怎么调整
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
28号凭证的就是冲红的,结果给冲错了,导致26号凭证的代扣代缴增值税一直挂着余额
你冲红后,还要做正确的分录,做后才没余额的
冲红充错科目了,正确的分录怎么弄?
什么意思 冲错科目了, 你现在是哪个分录错误 了,您就把这个错误的对应冲掉 然后再做正确的就可以
借:代扣代缴增值税-50400,贷:代扣代缴增值税(待抵扣进项税额)50400,是这样吗?
您看一下我发的那两个图片,26号和28号凭证
28本是冲26 你在冲的时候科目用错了 所以现在您要把28凭证冲掉 然后重新做一个冲26的
28号凭证是冲反方向吧?还是同一方向?
同方向,金额负数,就行的
不会弄分录,您能写给我妈
同方向,金额用对应的反金额 借,银行存款 负数 贷,应交税费,28原科目明细 正数
银行存款没做错,可以26和28在一个凭证上调吗?
也可以的,可以一个凭证调整处理,摘要写清楚