同学你好,借:固定资产,20万元,贷:应付账款-暂估款,20万元。

老师 公司购进50万的生产设备,预付了20万的款项,这20万专票已到,到设备要后期要好久才能到,请问怎么入账?
老师我们公司融资租入了10台设备,我现在哪到合同该如何进行账务处理呢?
小规模纳税人,公司购入一台设备单价20万,约定合同完成后对方再赠送一台相同的设备给我们,设备已到并调试好,支付了预付款但发票未开,请问这个要怎么做账?
老师你好,公司采购一批设备有好几台,签了合同,但是设备全到了,发票没全到,我们应该怎么作账呢?我现在是到了多少票就做多少,按正理来说应该怎么做呢?
老师,我们公司购进了一台20万的设备,设备到了,发票未到,该怎么账务处理
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票
2025年11月申报10月所属期9月工资,我10月底付了9月工资6200元,税前工资(6200+439.82),11月通知7-10月社保上调,需要补缴差额,我11月申报个税按税前工资(6200+439.82),扣减439.82还是扣减(439.82+7月-10月社保差额)
老师,,社保,基数申报表是自己做吗。 二月第九笔业务,40000怎么来的呢。
社保公司承担社保公司部分和个人部分,缴纳社保时,借管理费用_社保,贷银行存款
老师,公司大股东未实缴,公司净资产为负,对外溢价转股可以零元转,资金全部进入公司进入实收资本和资本公积吗
年终奖跟2月工资合并按工资薪金申报了个税,可以分并吗?11月申报时把11月工资按年终奖全年一次性奖金申报可以吗?
第二项减值为什么是0?
老师,借:固定资产,直接入固定资产卡片吗
同学你好,是的,直接入固定资产卡片。
可发票未到,如果入卡片的金额不对怎么办
同学你好,后续根据发票再进行增减处理。
老师如果跨月发票依然未到,固定资产就开始折旧了,怎么调整固定资产金额呢
同学你好,有个固定资产变动,在变动处找到卡片变动处理就行了。
已经折旧的都可以调整吗
同学你好,是的,都可以调整的。
好的,谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。