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老师你好,请问一下,我开了100万的发票给了总包,但是总包只打了90万给我,剩下的10万说扣管理费,那我这边这十万要怎么做账,入什么科目

2022-11-04 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-04 15:19

你好同学,这10万你需要让对方公司开票给你的,然后入工程施工-间接费用-管理费

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快账用户3247 追问 2022-11-04 15:21

可是我开了100万发票给他的呀,按正常情况下,他应该打100万款给我啊

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齐红老师 解答 2022-11-04 15:43

你这个10块钱意思是收不回来了,那就要做费用了,费用需要对方开给你发票,才合规

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快账用户3247 追问 2022-11-04 15:45

那我这个应收怎么平?

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齐红老师 解答 2022-11-04 15:46

让对方开票给你,做费用  借:工程施工-费用  贷:应收账款

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快账用户3247 追问 2022-11-04 15:48

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-04 16:13

不客气,请五星好评,谢谢

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你好同学,这10万你需要让对方公司开票给你的,然后入工程施工-间接费用-管理费
2022-11-04
不能开 你们实际并没有收到不是 资金没收到不能开
2025-05-26
你好 个税你自己申报的 记工资成本 冲30万的应收账款  
2020-12-17
借应收账款贷主营业务收入应交税费, 借工程施工贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬贷应收账款。
2021-09-10
同学,你好!如果对方出具的发票税额可以抵扣,可以按照合同金额扣除税额暂估入账
2022-03-19
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