您好,这个是属于软件的

销售计算机外部设备-软件、硬件的行业增值税和企业所得税税负是多少
我们公司销售收入是分硬件收入和软件收入的,进项税要做公共进项税分摊。那金税盘技术维护费280,完整的分录应该怎么做呢? 是不是借:应交税费-公共进项税280 借:管理费用-280 然后再根据表格分摊的,假如硬件分250,软件分30,再做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(软件)减免税金30 应交税费-应交增值税(硬件)减免税金250,贷:应交税费--公共进项税280 是不是这样的?
老师好,我企业销售软件和硬件,软件可以退税,税控盘可以减免增值税,是减免软件的增值税还是硬件的?
请问老师,软件企业增值税即征即退,这个培训内容是什么意思?比如销售软件随同硬件一起销售,分别有销售额,销售软件部分退税要满足图片里的成本核算是指?销售硬件和销售软件的成本?
请问老师,我司代理A公司硬件产品,连同我司软件开发服务一起向境外销售,硬件发货是A公司,报关也是A公司。我司软件服务是免增值税的,硬件出口方面的增值税政策也是我司能享受吧?
老师,小额零星收据不超过1000元的可以税前扣除,指的是某月当天累计购买的总金额不能超过1000元还是指的一个月找不同的个人买的无票的总金额不能超过1000元?
老师,已交税金的借方余额是转到哪里去的
6月转为一般纳税人,以前收的专票进项税能抵扣用么?
老师你好,现金流量表可不可以理解为按照收付实践制算出来的一个现金利润?
1-首笔退税,提单写一个品名大类,报关单有两个品名,其他信息一致有没有影响。 2-另外如果报关单海关编码写错了,如果不主动说有没有影响,因为产品是扣子,报关的时候没分清楚到底是哪个类型
老师,公司a是劳务派遣的,去年刚注册的时候从b分公司调一名员工到a公司办公。社保是从原单位b缴纳的,但去年a公司没有把相应的社保费用支付给b。现在才补支付。 问现在a公司支付这个社保费用要怎么来做分录
老师,餐饮外卖平台收入(如美团外卖、淘宝闪购、京东秒送)怎么核算?学堂有没有相关课程
郭老师在吗,麻烦请教个问题
6月属期的跨区域预征税已申报7月份交的预缴税款,7月份申报时预缴的税款可以在本时期填写预缴的税款?什么填写申报表
加油费做到福利,分录怎么操作,开了发票给公司,需要报个税吗
这个是开票软件,我也开硬件的发票了,有文件这样规定吗?
因为增值税规定的,正常是软件才免的
老师,我写错了,是税控盘服务费
啥意思啊?服务费怎么了
是每年交的税控盘服务费,可以全额抵扣增值税
对啊,这个是可以抵扣的,怎么啦啊