乙分配运费二3900X8000/(8000%2B5000)=2400丙分配运费=3900-2400=1500

6月发生下列经济业务,要求编制会计分录(1)3日,从永利工厂购入A材料600千克,买价30000元,进项税额3900元,B材#400手免,买价8000元,进项税额1040元,共发生运杂费500元,款项已用银行存款支付、材料尚未到达(运杂费按材料重量分配)。(2)6日,从永利工厂购入的A、B材料已经到达并验收入库。(3)8日,从宏大公司购入C材料200千克,买价50000元,进项税额6500元,D材料100千克,买价30000元,进项税额3900元,运杂费共计4800元。款项尚未支付,材料已经验收入库(运杂费按材料重量分配)。(4)15日,以银行存款50000元预付给佳佳公司购买甲材料。售价(5)20日,用银行存款支付欠宏大公司货款95200元。(6)22日,收到佳佳公司发来的甲材料500千克,单价80元,计40000元,增值税专用发票上载明增值税5200元,该批材料在采购过程中共发生运杂费500元,已办理验收入库。(7)28日,收到佳佳公司退回的多余甲材料采购款。第四节生产业务的账务处理
6月发生下列经济业务,要求编制会计分录(1)3日,从永利工厂购入A材料600千克,买价30000元,进项税额3900元,B材#400手免,买价8000元,进项税额1040元,共发生运杂费500元,款项已用银行存款支付、材料尚未到达(运杂费按材料重量分配)。(2)6日,从永利工厂购入的A、B材料已经到达并验收入库。(3)8日,从宏大公司购入C材料200千克,买价50000元,进项税额6500元,D材料100千克,买价30000元,进项税额3900元,运杂费共计4800元。款项尚未支付,材料已经验收入库(运杂费按材料重量分配)。(4)15日,以银行存款50000元预付给佳佳公司购买甲材料。售价(5)20日,用银行存款支付欠宏大公司货款95200元。(6)22日,收到佳佳公司发来的甲材料500千克,单价80元,计40000元,增值税专用发票上载明增值税5200元,该批材料在采购过程中共发生运杂费500元,已办理验收入库。(7)28日,收到佳佳公司退回的多余甲材料采购款。第四节生产业务的账务处理
山公司购入甲材料2000千克,单价60元,乙材料600千克,单价20元,取得增值税专用发票,增值税率13%,代垫运杂费共计5200元(暂不考虑增值税)上述款项用银行存款支付,材料已到但尚未验收入库。(要求按购买材料的重量比例分配运杂费,列出计算过程,写出明细科目)
1、3日,从永昌工厂购入A材料600千克,买价30000元,进项增值税5100元,B材料400千克,买价8000元,进项增值税1360元,共发生运杂费500元,款项已用银行存款支付,材料尚未到达。(运杂费按材料重量分配)。2、6日,从永昌工厂购入的A、B材料已到达,并验收入库。3、8日,从宏远工厂购入C材料200千克,买价50000元,进项税额8500元,D材料100平方米,买价30000元,进项增值税5100元,运杂费共计4800元。款项尚未支付,材料已验收入库(运杂费按材料买价进行分配)。4、15日,用银行存款支付欠宏远工厂的购料款98400元。5、27日,从重阳工厂购入B材料1000千克,买价20000元,进项增值税3400元,运杂费550元,开出一张商业汇票支付,材料尚未到达。会计分录
7)15日,购入乙材料8000千克,单价12元,价款96000元,增值税税额12480元;丙材料5000千克,单价20元,价款100000元增值税税额13000元,对方代垫运杂费3900元(假设不考虑运输费的增值税),全部款项均已通过银行支付,材料尚未收到(运杂费按材料的重量比例进行分配)
老师,你好,请问我的财务帐与税务发票中待认证金额相差1038.78,(实事上2024年的发票都已抵扣,都已做成费用,未体现待认证金额)现在调帐会计科目是不是借:应交税费-待认证税费1038.78,贷:以前年度损益调整1038.78 借:利润分配-未分配利润1038.78 贷:以前年度损益调整1038.78
请问老师,我公司领用生产的产品做研发,进行工艺升级改造,借:管理费用—研发费用 贷:库存商品, 年底自查,这些研发的产品已经销售了,所以需要从研发费用转出来:借:库存商品 贷:管理费用—研发费用,实际这些产品已经没有了,但是账上又多出来了,怎么处理?
无形资产入实收资本',当月怎么摊销
2月份才发25年的年终奖,12月份计提了年终奖。那12月工资个税申报,这年终奖可以等到2月份缴纳时申报吗?
我司是建筑公司一般纳税人,2026年1月异地预交2025年12月的异地项目增值税和城建税、企业所得税,需要在2025年12月计提分录吗?分录怎么做?还是在2026年再做分录呢
老师好,我们是物流公司,这个季度利润20多万了,怎么样增加成本?该做的该提的都做了,现在还有什么发票不在系统里体现?暂估的话是不是要有发票进来?
汽修店,水利建设专项收入应税项目填的跟服务一样的金额吗?
老师请问一下应收款有一笔25万的款之前开错了票,应付款有一笔相应的机械费也是一样的,这怎么处理消掉啊
老师这个填全年的数吗?如果填的数有小误差,后期有没有影响?
老师退政策性收储履约保证金,放财务费用利息支出合适吗