你好 要交增值税 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 不交增值税 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 不需要单独做什么结转的分录
小规模增值税普票没有达到10万。增值税不用交税。这个季末是否需要做账,如果需要怎么处理?
你好!请问小规模纳税人季末应交税金贷方有余额但是这笔增值税金又在免缴范围内,要怎么做账务处理?
小规模纳税人季末要交增值税和不交的账务处理怎么做?
您好,老师!我想问一下小规模增值税不用交季度末了该怎么做账务处理呢?
老师好!小规模纳税人季度末要交增值税!减免的附加税账务怎么处理?城建税是直接按减免后的金额计提?
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
4月前1%不用交增值税那部分怎么做分录把增值税转出?
你好,4月前1%不用交增值税那部分 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免