付款跟存货为啥就对不上呢?
老师,我们是商贸企业,从供货商那进货采购了一批饮料,付了7400,对方给我们开电子普票价税合计开了7474元,那我们入账 库存商品应该按实际7400元呢还是按发票7474元入库存呢
老师,我们公司有一个个体工商户和一般纳税人,我们想报销给员工材料款,但是因为没有发票,从个体工商户开票给一般纳税人公司,然后一般纳税人通过对公账户给个体工商户打款,我想问然后个体公户收到的款实际就是给员工报销的材料款,那能从个体工商户对公账户转给一般纳税人的员工吗
就是我们和供应商对账,我们应付账款有暂估和实际两个科目,要分开跟供应商对账,就是针对应付暂估这个余额,如果是贷方,就是已入库未开票,针对已入库未开票的这个金额,怎么跟供应商对账呢?他们是要把发货的数据找出来和我们的入库来核对吗?
食品商贸个体工商户一般纳税人,每月按实际进货开出库单,但是销售方给我们开的发票是少于我们的实际进货的,因为我们压了点他们的款,这种情况我们怎么入账?
商贸个体工商户一般纳税人,我们压进货商的款,我应该按发票入账吗?按发票入账的话跟我实际库存就对不上
老师,老板有2张卡,其中一张是做其他业务收款的卡,月底老板会把做其他业务的收入转到主卡上面来,做账是以主卡为主做,但当月的收入都是次月汇总转进来,怎么做账,是记其他应收款老板然后主营业务收入次月转进来再做借银行存款老板贷其他应收款老板可以吗,还是怎么做啊
发票三流一致是什么意思
你好,老师,请问为什么固定资产清理会有余额?处置固定资产的分录应该怎么做?
请问老师一般纳税人没有固定资产,汇算清缴需要勾选折旧表零申报吗
老师,我们是供应链企业,我们公司行政的让我们把工资表分成两部分来做。对于司机,分拣员,保洁这类工种的人员,单独做劳务人员工资表。但是让我们也一起按照工资薪金申报个税。请问,这部分劳务人员工资在做账的时候,也还是做借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。吗?
老师抖音到账扣了手续费可以直接做借银行存款借管理费用手续费贷主营业务收入这样对吗
老师,我们是供应链企业,我们公司自建的厂房,土地是政府的。我们把自建的厂房出租给个人用来经营养猪,租期5年。请问我们作为出租方,是直接做简单的租赁业务,对方个人付租金给我们,我们公司开具租赁发票给对方吗?
个人独居业,个人独资企业查账征收,1-3月份每月营业收入5000成本4500,费用300,没有请员工,老板自己看店铺,那他这个季度要纳什么税?
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接)
老师,比如31号充的会员下月1号才到账,我是不是做,借应收账款未达账款贷预收账款啊
因为开多少发票付多少钱?没开的就没付
你存货是根据实际到货做的账呀,跟票有啥关系?
来货借库存商品。贷方写什么
借库存商品 贷:应对账款
这个凭证后是不是应该付发票
发票跟货同时到才附发票
我现在是发票比货少,应为有压对方的款
都说了呀,不管是否开票,货到了按流程做账呀
我现在如果发票还没到根据什么入账?
发票没到有送货单和入库单呀
那要暂估入账吗?
发票没到就是根据送货单暂估呀
这个暂估的科目是什么?
一样的 借库存商品 贷:应对账款