(2000+500+3000+15-18-25-10-28-38)×25%-3.5-6 你计算一下结果同学
从事电子设备制造业务的大型企业。 (1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元转让股权收入3000万元,经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15万元。 (2) 缴纳增值税1 80万元、城市维护建设费和教育费附加18万元,房产税25万元,预缴企业所得税税款43万元。 (3)与生产经营有关的业务招待费支出"80万元。(4)支付残疾职工工资14万元;新技术在研究开发费用未形成无形资产计人当期损益19万元;购.置《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备一台,投资额60万元,购置完毕当年即投人使用。 要求:计算相关税额。
例题7:甲电子设备公司为居民企业,属于主要从事电子设备制造业务的大型企业。2021年有关经营情况如下:(1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元、转让股权收入3000万元;经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15万元。(2)缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税25万元,预缴企业所得税税款43万元。(3)与生产经营有关的业务招待费支出80万元。(4)支付残疾职工工资14万元;新技术研究开发费用未形成无形资产计入当期损益19万元;购进设备一台,价值35万元;购置《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备一台、投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。企业所得税税率为25%,计算甲企业当年应交的企业所得税。
例题7:甲电子设备公司为居民企业,属于主要从事电子设备制造业务的大型企业。2021年有关经营情况如下:(1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元、转让股权收入3000万元;经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15万元。(2)缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税25万元,预缴企业所得税税款43万元。(3)与生产经营有关的业务招待费支出80万元。(4)支付残疾职工工资14万元;新技术研究开发费用未形成无形资产计入当期损益19万元;购进设备一台,价值35万元;购置《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备一台、投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。企业所得税税率为25%,计算甲企业当年应交的企业所得税。
例题7:甲电子设备公司为居民企业,属于主要从事电子设备制造业务的大型企业。2021年有关经营情况如下:(1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元、转让股权收入3000万元;经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15万元。(2)缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税25万元,预缴企业所得税税款43万元。(3)与生产经营有关的业务招待费支出80万元。(4)支付残疾职工工资14万元;新技术研究开发费用未形成无形资产计入当期损益19万元;购进设备一台,价值35万元;购置《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备一台、投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。企业所得税税率为25%,计算甲企业当年应交的企业所得税。
甲机械制造企业为居民企业,2020年实现税前收入总额1900万元(其中包括产品销售收入1800万元,购买国库卷利息收入100万元),发生各项成本费用共计1000万元,其中包括合理的工资、薪金总额200万元,业务招待费100万元,职工福利费50万元,职工教育经费18万元,工会经费10万元,税收泄纳金10万元,提取的各项准备金100万元。另外,企业当年购置环境保护专用设备150万元,购置完毕即投入使用。已知该企业以前年度无亏损,企业所得税税率为25%,计算该企业2020年度应缴纳的企业所得税税额
非董孝彬老师勿扰,接着说:我们现在什么数据也没有,只有盘点的数量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我现在比对的:某一个材料2970个数量,系统没有采购记录,这可能是在没用系统之前手工采购的。
老是好我想问一下,中级经济法,第五章怎么没有课件呢,讲义也没有。啥时候上
请问老师,员工没有银行卡,老板用微信支付了,公账报销的时候怎么做账呢
老师,印花税公式是这样算吗? 印花税=(购货成本+销售收入)*0.03%, 但是我看之前的申报表是只拿销售收入×0.03%呢?
想问一下公司一般户可以发工资的吗?不是代发,一笔一笔的转可以的吗?
科目余额表问题。社会保险费一栏。纸上的本年累计借方与贷方余额是不一致。可录入时,是同步的怎么改??
请老师帮忙解答一下,为什么要除以2,谢谢
员工出去旅游,住宿费和餐费可以做福利费吧,需要交个税吗
老师,第五章第五节筹资实务创新考的概率大么?
老师您好,我想向您请教一个问题。一个老板的成本票当中。有些是无票,有些是白条。那么像这样的情况在。计算企业所得税的时候,是在哪个项目里面进行填写调增项目?