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申报文化建设服务费是含税金额还是不含税金额? 20年和21年小规模和一般纳税人文化建设服务费的优惠政策?

2022-11-08 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-08 09:23

你好,按照含税的金额。你好,按照含税的金额申报的。一个季度六万元减免不用交。

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快账用户5444 追问 2022-11-08 10:15

那我填表直接填免征收入那就好了吧

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齐红老师 解答 2022-11-08 10:20

你好 符合减免的这样填写对 

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快账用户5444 追问 2022-11-08 10:31

超过6万没有减除的数,就填应征,然后按3个点交是嘛?不管小规模还是一般纳税人

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快账用户5444 追问 2022-11-08 10:41

申报表是每个月填的

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齐红老师 解答 2022-11-08 10:50

你好 是的 是这样的 申报时间看你税务要求的申报时间  小规模一般季报的多 

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相关问题讨论
你好,按照含税的金额。你好,按照含税的金额申报的。一个季度六万元减免不用交。
2022-11-08
缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额,计算公式如下: 应缴费额=计费销售额(含税)×3% 增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元(按季纳税6万元)的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。  其中文化事业建设费中的计费销售额指为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。缴纳义务人需要减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则不得减除。
2025-03-20
不超30万 填在免征收入栏即可
2020-10-12
同学你好 这个是广告服务的不含税销售额
2023-07-12
你好1;       你小规模类型的话;  季度不超过30万普票 ; 是免增值税和附加税的  2.  你文化税的话; 你地方23年的文件 是未达到 30万是免的; 那么你文化税也是免的 
2023-04-26
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