您好,意思是分开备用机分开人就不知道了?

老师好,之前无行资产 是这样的 18年购 借 五行资产 贷 银行 摊销 借 管理费用 摊销 贷 五行资产 那我怎么知道现在总共摊销多少了
账上挂了13万多的长期待摊费用,也不知道之前什么情况,前2年多没有摊销,我现在本月可以一次摊销完做到管理费用吗?,就做借:管理费用13万多,贷:长期待摊费用13万多
之前是多借一贷,现在要一借一贷, 之前多借一贷我还知道挂科目应收款备用金多少,现在分开我就不知道怎么做了 备用金怎么算我就不知道了
老师您好,我之前做账的时候给一个人多付了1200元,分录是借:其他应付款贷:银行存款。最近给这个人付款的时候,她给我提供的成本票是5400元,因为我之前多付了,所以我就扣除了1200元,实际给支付了4200元,我现在不知道怎么做账,才能把之前的调平
老师我们是食品生产厂,之前没做账,现在要做账,我把期初数盘库输上,就显示的借贷不平衡,我现在不知道怎么弄,现在就是库存货的数量和原材料的数量,这样输上就借贷不平衡了!我应该怎么办?
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱