您好,是需要全部冲的

老师我上个月做另外暂估原材料,这个月收到发票把暂估红冲了,那结转的成本还需要红冲吗?
老师7月份暂估的材料金额,这个月冲红可以冲红一部分吗?还是要全部冲红,,因为我有些材料发票还没有到发票,
老师,上个月有三笔原材料暂估入库(因为没有收到发票),这个月对方把三笔业务合计开了一张发票,如果红冲上月的暂估业务的话,是要一笔一笔红冲,还是可以合计红冲呢?
老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,这些原材料都已经领用了,有的已经出库了,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了,还是跟以前一样冲暂估入发票吗?
老师 我12月暂估的材料,1月收到的发票,全部结转了。我红冲是只要红冲我暂估的那笔分录还是要全部红冲了?比如:结转的成本、领用的原材料、委托加工物资等这些都要红冲了重新做分录吗?
买单报关要提供双抬头,对我们税有没有影响了
老师,1万*10%的递增99次,怎么计算
厂家把货给我们,我们把货给门店,门店卖了我给门店服务费,我跟厂家结算货款,在做公司帐的时候,工厂给的这部分货算库存商品还是受托代销商品
个体户经营所得税法人缴纳了,怎么账务处理
老师。外贸型出口企业,有一张报关单不退税,开了13%的发票,交了税,报关单状态一直显示未申报,需要处理吗
老师您好!我这里有个账,是这种情况,收到别人的借支款,用来还贷款利息,这个分录怎么做
免退税申报-填写明细表-生成出口明细一片空白是什么原因?
老师公司购买的煤气灶,开专票,可以抵扣吧
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师农产品收购发票是由收购者开具是吧?方向开票?
请教老师:我朋友公司停业了,财务也离职了,自2023年起全部数据零申报,2024年下半年起税务未申报,现在这种情况应该怎么处理比较妥当?
那比如上个月暂估50万,这个月到了30万,还要的发票在11月份开来,怎么处理?
先把50万全部冲掉,再确认30万
那11月来的20万怎么处理?,不是要做结转成本了吗?
你还没有确认库存呢这个时候,为啥要结转成本
上个月就暂估时已经确认入库,并结转成本了50万,我们是小规模是按开票做收入的,没有用工程结算的科目,
知道,我的意思是50万这个月需要全部冲掉,然后开票多少,1确认多少
9月暂估的500150的金额,9月就结转成本了,打算10月份开了50万左右的,10月冲红500150的,现在只有27万多的发票来,还有一部分11月2开出的,我现在全部冲了,11月份开来的成本是不是要做一次结转了?
嗯对是这个意思的
老师是不是暂估的金额和后面来的成本发票没有对上金额也是没有关系的是吧?
对的,理解的很到位
谢谢老师了
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢