你好,同学,外购商品捐赠视同销售 借:营业外支出 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 同时结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
请计算9月份的增值税应纳税额。 某商业企业是增值税一般纳税人,2021年8月末留抵税额8000元,9月业务如下,计算9月增值税应纳税额: (1)零售日用商品,取得含税收入350000元; (2)外购计算机20台,取得增值税专用发票,发票上注明每台6000元,其中5台办公用,5台捐赠希望小学,还有10台全部零售,零售价每台8000元; (3)购入商品一批,取得增值税专用发票,价款100000元,税额13000元; (4)业务员出差,取得航空客票行程单,行程单上注明票价4000元,燃油附加费50元,机场建设费200元,合计金额4250元; (5)3个月前从农民手中收购的一批粮食毁损,账面成本5278元; (6)从农民手中收购大豆/吨,税务机关批准的收购凭证上注明价格55000元。 (7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本20000元,同类商品不含税销售价格30000元。
1、一般纳税人本月发生以下业务:①购入一台仪器,取得对方开具的增值税专用发票上注明的不含税金额为580万元,该仪器有将近一半的时间用于服务生产免税产品;②购入微波炉10台,每台含税价1500元,全部用于奖励本月的优秀员工;③购入旅游服务消费卡,支付258800元,其中1/5用于奖励优秀员工,剩余用于作为赠品赠送客户。要求:请计算该公司本月的进项税额。
增值税计算题:1、一般纳税人本月发生以下业务:①购入一台仪器,取得对方开具的增值税专用发票上注明的不含税金额为580万元,该仪器有将近一半的时间用于服务生产免税产品;②购入微波炉10台,每台含税价1500元,全部用于奖励本月的优秀员工;③购入旅游服务消费卡,支付258800元,其中1/5用于奖励优秀员工,剩余用于作为赠品赠送客户。要求:请计算该公司本月的进项税额。
增值税计算题:1、一般纳税人本月发生以下业务:①购入一台仪器,取得对方开具的增值税专用发票上注明的不含税金额为580万元,该仪器有将近一半的时间用于服务生产免税产品;②购入微波炉10台,每台含税价1500元,全部用于奖励本月的优秀员工;③购入旅游服务消费卡,支付258800元,其中1/5用于奖励优秀员工,剩余用于作为赠品赠送客户。要求:请计算该公司本月的进项税额。
增值税计算题:1、一般纳税人本月发生以下业务:①购入一台仪器,取得对方开具的增值税专用发票上注明的不含税金额为580万元,该仪器有将近一半的时阅用于服务生产免税产品;②购入微波炉10台,每台含税价1500元,全部用于奖励本月的优秀员工;③购入旅游服务消费卡,支付258800元,其中1/5用于奖励优秀员工,剩余用于作为赠品赠送客户。要求:请计算该公司本月的进项税额。
老师,您好!我想问下税金和附加登记明细账 应交税费~城市维护费、教育费:地方教育费借贷关系登在一起吗?谢谢
你好,请问社保公司至少要交一个人吗?因为公司员工都不愿意交,所以目前公司一个人都没有交,这样可以吗?
老师,24年处理固定资产结转的折旧,在做A105080纳税调整表中,那个本年折旧金额是用计提的总额减去结转的折旧额的数据填吗?比如折旧了100万,处置时结转借方10万,填本年折旧摊销额是写90万对吗?
甲公司一般纳税人,4月增值税进项45000,4月销项为43000元,那么4月增值税申报抵43000,留抵2000元,如,账如何做
员工工装是否属于合理支出?能否对公转账?
税务财务财务负责人变更了 工商那边没有变更对于财务负责人来说有影响吗
我们的办公室和车都是老板名下的可不可以写个租赁合同,房租和车最多能写多少的租金?要去交税吗?
请问关于发票开具规范的文件是什么意思就是包含建筑服务发票跟不动产租赁发票必填信息,货物销售需要有规格型号要求的
小规模公司连续开票超500万,会强制成为一般纳税人吗?
老师您好,想问一个问题 公司7月份认缴注册资本100万(分别为A股东70,B股东30) 7月收到B股东投资款11万元,已经全部入账实收资本,已经缴纳印花税 同年11月公司的认缴金额变更为10万,这时候11月的账务如何处理好一点,转回给股东处理可以吗,还是如何