当月可以抵扣进项税额是 580*0.13*0.5+258800*0.13*4/5=26952.9

1、一般纳税人本月发生以下业务:①购入一台仪器,取得对方开具的增值税专用发票上注明的不含税金额为580万元,该仪器有将近一半的时间用于服务生产免税产品;②购入微波炉10台,每台含税价1500元,全部用于奖励本月的优秀员工;③购入旅游服务消费卡,支付258800元,其中1/5用于奖励优秀员工,剩余用于作为赠品赠送客户。要求:请计算该公司本月的进项税额。
增值税计算题:1、一般纳税人本月发生以下业务:①购入一台仪器,取得对方开具的增值税专用发票上注明的不含税金额为580万元,该仪器有将近一半的时间用于服务生产免税产品;②购入微波炉10台,每台含税价1500元,全部用于奖励本月的优秀员工;③购入旅游服务消费卡,支付258800元,其中1/5用于奖励优秀员工,剩余用于作为赠品赠送客户。要求:请计算该公司本月的进项税额。
增值税计算题:1、一般纳税人本月发生以下业务:①购入一台仪器,取得对方开具的增值税专用发票上注明的不含税金额为580万元,该仪器有将近一半的时间用于服务生产免税产品;②购入微波炉10台,每台含税价1500元,全部用于奖励本月的优秀员工;③购入旅游服务消费卡,支付258800元,其中1/5用于奖励优秀员工,剩余用于作为赠品赠送客户。要求:请计算该公司本月的进项税额。
增值税计算题:1、一般纳税人本月发生以下业务:①购入一台仪器,取得对方开具的增值税专用发票上注明的不含税金额为580万元,该仪器有将近一半的时阅用于服务生产免税产品;②购入微波炉10台,每台含税价1500元,全部用于奖励本月的优秀员工;③购入旅游服务消费卡,支付258800元,其中1/5用于奖励优秀员工,剩余用于作为赠品赠送客户。要求:请计算该公司本月的进项税额。
➊[问答题](15分)某家具生产公司为增值税-般纳税人,2021年6月份发生如下经济业务:(1)外购板材用于生产家具,取得专用发票,发票上注明不含税售价为40万元。(2)领取本来用于生产家具的涂料用于装饰职工食堂,该批涂料账面价值为1万。(3)领取自产家具用于奖励员工,该批家具近期平均不含税售价为10万。(4)销售家具一批,取得含税收入113万元。要求:计算该公司6月份应纳增值税。需要计算过程
现在分公司发生了业务,但是分公司没有开公户,用总公司给开发票,再收款,有啥不妥吧?
老师,公司购买了一台笔记本电脑,20000元,计入固定资产吗?
小规模季度含税收入是20万,不含税收入是198019.8元,增值税为1980.2,如何入账,利润表收入填20万,还是198019.8。免税的1980.2如何做账
不锈钢行业成本/收入大概在0.91左右 毛利是 9%吗
请问:成交楼面价是如何计算的?
6月份当月发放的生日礼金,单独发到员工工资卡的,请问这个个税是放6月份工资表里,还是怎么申报方式?6月份工资是7月份发放的
老师好,公司开回来的电线灯泡开关不备注项目名称可以不
老师,我是啤酒厂,生产灌出20升桶装扎啤,销售给客户,1.5升小瓶是给客户的,做为促销品给客户可以不?
民非企业的受托代理负债余额何种情况下可以转出?
交行账户,同一个账户内互转,如何做账