同学你好 本月的进项税额=580*13%+558800/1.06*6%*4/5

1、一般纳税人本月发生以下业务:①购入一台仪器,取得对方开具的增值税专用发票上注明的不含税金额为580万元,该仪器有将近一半的时间用于服务生产免税产品;②购入微波炉10台,每台含税价1500元,全部用于奖励本月的优秀员工;③购入旅游服务消费卡,支付258800元,其中1/5用于奖励优秀员工,剩余用于作为赠品赠送客户。要求:请计算该公司本月的进项税额。
增值税计算题:1、一般纳税人本月发生以下业务:①购入一台仪器,取得对方开具的增值税专用发票上注明的不含税金额为580万元,该仪器有将近一半的时间用于服务生产免税产品;②购入微波炉10台,每台含税价1500元,全部用于奖励本月的优秀员工;③购入旅游服务消费卡,支付258800元,其中1/5用于奖励优秀员工,剩余用于作为赠品赠送客户。要求:请计算该公司本月的进项税额。
增值税计算题:1、一般纳税人本月发生以下业务:①购入一台仪器,取得对方开具的增值税专用发票上注明的不含税金额为580万元,该仪器有将近一半的时间用于服务生产免税产品;②购入微波炉10台,每台含税价1500元,全部用于奖励本月的优秀员工;③购入旅游服务消费卡,支付258800元,其中1/5用于奖励优秀员工,剩余用于作为赠品赠送客户。要求:请计算该公司本月的进项税额。
增值税计算题:1、一般纳税人本月发生以下业务:①购入一台仪器,取得对方开具的增值税专用发票上注明的不含税金额为580万元,该仪器有将近一半的时阅用于服务生产免税产品;②购入微波炉10台,每台含税价1500元,全部用于奖励本月的优秀员工;③购入旅游服务消费卡,支付258800元,其中1/5用于奖励优秀员工,剩余用于作为赠品赠送客户。要求:请计算该公司本月的进项税额。
➊[问答题](15分)某家具生产公司为增值税-般纳税人,2021年6月份发生如下经济业务:(1)外购板材用于生产家具,取得专用发票,发票上注明不含税售价为40万元。(2)领取本来用于生产家具的涂料用于装饰职工食堂,该批涂料账面价值为1万。(3)领取自产家具用于奖励员工,该批家具近期平均不含税售价为10万。(4)销售家具一批,取得含税收入113万元。要求:计算该公司6月份应纳增值税。需要计算过程
企业购买的停车场10年的经营管理权转让合同,需要缴纳印花税吗
郭老师,应付账款对公付了,发票几年都没开进来,要怎么处理
您好老师:合同数量1500,含税单价:750元,合计含税金额1250000元。对方发过来后含税总金额:11250000元后面13%税,税额129424,7788,这个税额是如何计算的?
社保基数,上半年和下半年不一样,是统一按照最新的申报工商还是怎么?
老师,24年补缴企业所得税和印花税,修改了24年的年度报表对25年有影响吗
老师我只干过内账出纳, 要是干内账会计 现在面临这个公司一到三月的账没有做, 流水已导出, 财务软件是金蝶,我要是周一上岗我应该怎么着手去做, 公司有三个户 支付方式微信支付宝和银行卡都有, 老板要出报表 , 我正常流程应该是什么
假如公司贷款受托支付给其他方,然后公司里边挂账了,但是这个受托支付到其他熟悉的单位之后,这贷款钱被自己公司和其他相关公司使用了,没有发票,请问这个往来款挂账3000万,总资产8000万,营收5000万,如何处理这往来账风险比较小呢?
老师,公司购买中草药材应该是做礼品或者老板自用,进项税额可抵扣吗,入什么科目
培训期间的食宿车费能计入培训费吗
如果修改23年所得税汇算清缴申报表,发现要补缴10万税,26年3月补交企业所得税9万,滞纳金3万,已付,这笔分录应该怎么做?