同学你好 本月的进项税额=580*13%+558800/1.06*6%*4/5
某农机厂为一般纳税人,适用税率为9%。某月发生以下业务: (1)购入零部件用于生产,取得专用发票,不含税价款为20万元。 (2)向某小规模纳税人购入某日用品200件,取得由税务机关代开的专用发票,注明不含税价款1万元,3%%的征收率。其中,100件作为奖励分发给职工,另外100件作为礼品赠送给采购方。 (3)接受委托加工机器一台。对方提供原材料的价值为14万元,开具普通发票给对 方,收取加工费2万元。 (4)销售一批农机,价值50万元,开具专用发票。 (5)转让一台旧机器,收到价款4万元。 (6)由于暴雨,淋坏了原来购入的用于生产的一批零件,原采购成本为20000兀。(7)已知期初有留抵税额3000元。 已知相关发票均可以抵扣,请计算上述各项税款,并说明是否可以抵扣;计算该月应缴纳的增值税。
1、一般纳税人本月发生以下业务:①购入一台仪器,取得对方开具的增值税专用发票上注明的不含税金额为580万元,该仪器有将近一半的时间用于服务生产免税产品;②购入微波炉10台,每台含税价1500元,全部用于奖励本月的优秀员工;③购入旅游服务消费卡,支付258800元,其中1/5用于奖励优秀员工,剩余用于作为赠品赠送客户。要求:请计算该公司本月的进项税额。
增值税计算题:1、一般纳税人本月发生以下业务:①购入一台仪器,取得对方开具的增值税专用发票上注明的不含税金额为580万元,该仪器有将近一半的时间用于服务生产免税产品;②购入微波炉10台,每台含税价1500元,全部用于奖励本月的优秀员工;③购入旅游服务消费卡,支付258800元,其中1/5用于奖励优秀员工,剩余用于作为赠品赠送客户。要求:请计算该公司本月的进项税额。
增值税计算题:1、一般纳税人本月发生以下业务:①购入一台仪器,取得对方开具的增值税专用发票上注明的不含税金额为580万元,该仪器有将近一半的时间用于服务生产免税产品;②购入微波炉10台,每台含税价1500元,全部用于奖励本月的优秀员工;③购入旅游服务消费卡,支付258800元,其中1/5用于奖励优秀员工,剩余用于作为赠品赠送客户。要求:请计算该公司本月的进项税额。
增值税计算题:1、一般纳税人本月发生以下业务:①购入一台仪器,取得对方开具的增值税专用发票上注明的不含税金额为580万元,该仪器有将近一半的时阅用于服务生产免税产品;②购入微波炉10台,每台含税价1500元,全部用于奖励本月的优秀员工;③购入旅游服务消费卡,支付258800元,其中1/5用于奖励优秀员工,剩余用于作为赠品赠送客户。要求:请计算该公司本月的进项税额。
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理
老师,你好,我们是一家建筑公司,现在承包了一个劳务工程,我们可以给对方开几个点的发票
社保最新政策 计算 比例 各档基数
我想问一下,我开票小规模企业,发票上面显示是1%,税率,但是申报时候显示是3%,我做凭证怎么做,如图下,你帮我看看这样对吗
老师你好,请问工厂里有食堂,有厨师和帮厨,是不是食堂的所有费用,都可以放在管理费用-福利费里?
老师我们公司账上有200多万的收入没有申报,10月电商的数据都会到税务系统,我十月申报的时候是一次把这200多万报了还是先报一部分好些?我们公司是小规模纳税人,前面没怎么报税,总共前面就报了30来万