你好需要计算做好了给你

1.向K公司出售A产品1000件,每件售价180元,增值税税额为28800元。货款已收到,存入银行。2.向M公司出售B产品500件,每件售价250元,增值税税额为20000元。货款尚未收到。3.按出售的两种产品的实际销售成本转账(A产品每件114元,B产品每件145元)。4.以银行存款支付上述A、B两种产品在销售过程中的运输费3400元,增值税额374元。5.结算本月份销售机构职工工资10000元。6.向N公司出售甲材料100千克,每千克售价14元,增值税税额为224元。货款已经收到并存入银行。7.按出售的甲材料实际销售成本转账(每千克15.50元)。8.按规定税率计算的应交消费税11320元。
资料:东华工厂201×年7月份发生下列部分经济业务。(1)向甲公司出售A产品1000件,每件售价120元,增值税税率16%。货款已收到,存入银行。(2)向乙工厂出售B产品600件,每件售价300元,增值税税率16%。货款尚未收到。(3)结转已售A、B两种产品的制造成本(A产品每件90元,B产品每件230元)。(4)以银行存款支付销售产品的广告费3000元。(5)结算本月销售机构职工工资2000元。(6)向丙工厂出售甲材料200千克,每千克售价24元,增值税税率16%,货款已收,存入银行。(7)结转已售甲材料的实际成本。(每千克20元)。请(1)编制上述销售业务会计分录(2)填制记账凭证并拍照上传。
资料:欣欣工厂201x年7月份发生下列部分经济业务。1、向甲公司出售A产品1000件,每件售价120元,增值税税率13%。货款已收到,存入银行。2、向乙工厂出售B产品600件,每件售价300元,增值税税率13%。货款尚未收到。3、结转已售A、B两种产品的制造成本(A产品每件90元,B产品每件230元)。4、以银行存款支付销售产品的广告费3000元。5、结算本月销售机构职工工资2000元。6、向丙工厂出售甲材料200千克,每千克售价24元,增值税税率13%,货款已收,存入银行。7、结转已售甲材料的实际成本。(每千克20元)。编制上述销售业务会计分录
资料:欣欣工厂201x年7月份发生下列部分经济业务。1、向甲公司出售A产品1000件,每件售价120元,增值税税率13%。货款已收到,存入银行。2、向乙工厂出售B产品600件,每件售价300元,增值税税率13%。货款尚未收到。3、结转已售A、B两种产品的制造成本(A产品每件90元,B产品每件230元)。4、以银行存款支付销售产品的广告费3000元。5、结算本月销售机构职工工资2000元。6、向丙工厂出售甲材料200千克,每千克售价24元,增值税税率13%,货款已收,存入银行。7、结转已售甲材料的实际成本。(每千克20元)。编制上述销售业务会计分录
编制会计分录:某厂202*年8月份发生有关销售经济业务如下:1、向某厂出售A产品500件,每件售价60元,增值税税率为13%。货款已收到,存入银行。2、向乙公司出售B产品300件,每件售价150元,增值税税率为13%。货款尚未收到。3、结转出售的两种产品的实际生产成本(A产品每件45元,B产品每件115元)4、以银行存款支付上述A、B两种产品在销售过程中的运输费800元、包装费200元。5、结算本月份销售机构职工工资1000元,应付职工福利费140元。6、向丙厂出售甲材料100千克,每千克12元,增值税税率为13%。货款已收到,存入银行。7、结转销售甲材料的实际成本1000元。8、月末,按规定计算应交城建税1100元。
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
1借银行存款135600 贷主营业务收入120000 应交税费应交增值税销项税15600
2借应收账款203400 贷主营业务收入180000 应交税费应交增值税销项税23400
3借主营业务成本228000 贷库存商品228000
4借销售费用3000 贷银行存款3000
5借销售费用2000 贷应付职工薪酬2000
6借银行存款5424 贷其他业务收入4800 应交税费应交增值税销项税624
7借其他业务成本4000 贷库存商品4000