您好,在九月份做成本就行

老师,我9月27开的发票,但是没有进项发票了,那如果10月8号别人开票给我,我收到后,如果我10月10号做9月份的账,这个进项还可以抵9月27号的吗?
你好,我是9月份的业务,10月份对方给开的发票,普票,我能在9月做进项吗?成本
我公司开了张信息技术服务发票,这个的成本是人工,我准备加几个人做工资,这张发票是9月开的,应该把把个税报到9月,但实际这个活是10月干的,给我提供服务的人员只让把个税报到10月,这样我9月份的利润就特别高。我是想先在9月坐上工资成本,但个税是报在10月,这样可以吗
公司9月付款30万给服务商,9月份账套里确认了成本;但这笔钱服务商是10月才开发票给公司,这张发票我可以直接塞入9月份账套吗?
老师,9月份分别付了9月和10月雇主责任险,都没有取得发票,可是我把付9月份的做成了管理费用,忘记做成预付账款了,10月份的做的是预付账款,发票在10月份时取得了,2月的保费开在一张发票上了 现在我该怎么处理啊?
建筑业一般纳税人做为挂靠方,被挂靠单位是一家集团公司,集团公司把这个业务给分公司做了,挂靠单位给分公司开成本发票。这情况分公司会给集团公司开发票,集团公司又开发票给业主拨工程款?这个程序正常吗?不是说分公司的增值税在当地缴,所得税会汇总在集团公司缴
老师好,我查看之前会计的明细账,没有计提社会保险这个科目,现在做发工资的凭证,公司给员工代交的部分,我做的其他应收款—社保个人部分,原会计没得这个科目,我现在应该填凭证,他的其他应收应付都没得社保个人部分这个子科目
分公司有笔业务,需要用总公司的名义报名。报名费是分公司转给总公司,总公司转给业主。请教老师这种情况分公司怎么做账呢?
对方公司法人付款给我们公司公户。然后开票给他们公司。这样子合规吗?需要啥手续不
老师请问一下公司去年一年的专票和普票都没有计帐抵扣,现在要一起都入账,可以吗?再有发票在电子税务局打印出来吗?步骤麻烦您指点一下谢谢
小规模纳税人本年第二季度购买打印机走费用并结转到本年利润了,本季度如何调到固定资产,会计分录怎么写
财务实操必备饱在哪里领取
老师小企业会计准则下能用其他非流动资产科目吗
个体户定期定额开了发票每个月需要申报嘛、系统一直提示
经济法里面。法律行为这章,民事主体通过意思表示设立变更终止民事法律关系的行为,意思表示是什么意思,能用大白话讲一下吗,不理解,为什么拾得遗失物和建造房屋是事实行为,无需表现内心意思
那成本是预估还是咋样
对,九月份的时候暂估入账就行