你好,这个货物你们单位没有出口的吗?
老师 销售货物没有收到款,借应收贷主营收入和税费,收到款后直接借银行贷应收,意思是之前没有做账,现在收到款后要做借银行贷主营收入和税费?
老师,销售货物货已发出,票未开款未收这样做对吗? 发出货物 借应收账款 贷库存商品 收到货款 借应收账款(红字) 贷库存商品(红字) 借银行存款 贷应收账款 开出发票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
收到国外模具款及货款:借:银行存款3000 贷:应收账款3000 销售货物借:应收账款2000 贷:主营业务收入2000 ,模具款没有销售不在清楚怎么做账?老师
销售货物收到钱时,借:银行存款,贷:应收账款,什么时候做借应收,贷主营业务收入
摘要:已发出货 未收到钱 借发出商品3000 贷库存商品3000 摘要:收到钱了 借库存商品3000 贷发出商品3000 借应收账款3200 贷主营业务收入3000 销项税额200 借主营业务成本3000 贷库存商品3000 借银行存款3200 贷应收账款3200 这样就行了是吧?老师
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?
老师,我刚去一家公司,我们是做旅游第三方平台,赚取中间差价的,客户从同城下单,然后同城推单,我们在去相应酒店下单,这个平台给我们开票是经济代理服务,代订房费,我弄不太明白这个逻辑关系,那酒店开票给谁呀,我们是给客户开票吧,开住宿费好像
老师易税云平台跳出备案单证这个要不要管它。
货物报关出口,老师
快刀你好,你已经出口了,确认收入结转成本就可以的啊,借主营业务成本贷库存商品。
模具没有出口,模具在我们公司,只是生产这个货物需要模具,价值不高直接入了制造费用-模具费,老师
模具材料买回来我们自己也要加工制作组合,老师
你好,那你给对方怎么开的发票?或者是合同里面约定这个模具单独收费吗?
你上面做的收入是模具的还是货款的?
收款是3000,出货和发票是2000,多收了1000元是模具可以冲减国内支付的模具材料费吗。老师
你好,做成本里面的。这个制造费用结转到主营业务成本里面去。
只是我的应收账款不平,收到国外客户家具款和模具款3000,出货发票家具是2000,还有1000不平?老师
你好,因为你没有确认收入,这个模具你是走代收代付吗?如果走代收代付的话,你做不了制造费用。
确认收入的数应该是借应收账款贷主营业务收入3000。
模具未销售未开票,先确认收入吗?
你好,没有销售先挂帐,挂着应收账款就是了。
应收账款1000不能直接冲减制造费用-模具费,老师
不可以的,除非你们有代收代付的证明。
确认收入的数应该是借应收账款3000贷主营业务收入3000。未开票1000,我自己视同销售开一张发票,或者就挂在应收账款上
你好,做无票收入就可以到你的报关单上,是怎么做的?
看一下你的报关单销售额是多少?
报关单销售额只有家具2000,老师
你好,那你出一个走代收代付的委托书,主要是这个收外汇,你得去银行报备。
这一笔也不能冲减检测费
你好,货物的运杂费,还有保险的,一般走代收代付。