你好,这个货物你们单位没有出口的吗?

老师,销售货物货已发出,票未开款未收这样做对吗? 发出货物 借应收账款 贷库存商品 收到货款 借应收账款(红字) 贷库存商品(红字) 借银行存款 贷应收账款 开出发票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
收到国外模具款及货款:借:银行存款3000 贷:应收账款3000 销售货物借:应收账款2000 贷:主营业务收入2000 ,模具款没有销售不在清楚怎么做账?老师
销售货物收到钱时,借:银行存款,贷:应收账款,什么时候做借应收,贷主营业务收入
摘要:已发出货 未收到钱 借发出商品3000 贷库存商品3000 摘要:收到钱了 借库存商品3000 贷发出商品3000 借应收账款3200 贷主营业务收入3000 销项税额200 借主营业务成本3000 贷库存商品3000 借银行存款3200 贷应收账款3200 这样就行了是吧?老师
摘要:已发出货 未收到钱 借发出商品3000 贷库存商品3000 摘要:收到钱了 借库存商品3000 贷发出商品3000 冲减后开始做应收账款 主营业务收入成本银行存款这些 借应收账款3200 贷主营业务收入3000 销项税额200 借主营业务成本3000 贷库存商品3000 借银行存款3200 贷应收账款3200 这样就行了是吧?老师
营业利润必须=营业收入-营业成本- 税金及附加- 销售费用- 管理费用- 财务费用吗?我看报表不一致,是否有问题
老师,一个报关单对应几张采购发票,影响退税吗?或者多张采购对应多张报关单?
增值税和尾巴税月末要计提吗
变更法人及股东,资产负债表上有40万资产,怎么变更不交税?
您好老师,25年员工A备用金42万,分录为: 借:其他应收款42万 贷:银行存款42万 25年只做以上这笔分录而已,在26年1-5月份,A员工开发票32万冲备用金,分录为:借主营业务成本32万,贷:其他应收款A 请问在做25年汇算清缴时,这32万发票怎么处理呢?算作25年的费用还是26年的?因为25年没有做这42万备用金计提费用,只挂往来款而已,小企业会计准则
老师,工商年报截止什么时间
老师,注册名字和别人的同字,不是一个省,能注册吗,有什么风险
老师,我们公司从19年其他应收其他应付有很多同公司得往来账。现在老板让我给清零。怎么做符合要求
老师,汇算清缴时,委托外部研究开发费用按80%计入研发费用,需要技术合同备案吗
老师,你好,请教你一下。有个老板昨天才叫帮忙做去年的账申报企业所得税。来不及了今天能先零申报,过后再更正吗?
货物报关出口,老师
快刀你好,你已经出口了,确认收入结转成本就可以的啊,借主营业务成本贷库存商品。
模具没有出口,模具在我们公司,只是生产这个货物需要模具,价值不高直接入了制造费用-模具费,老师
模具材料买回来我们自己也要加工制作组合,老师
你好,那你给对方怎么开的发票?或者是合同里面约定这个模具单独收费吗?
你上面做的收入是模具的还是货款的?
收款是3000,出货和发票是2000,多收了1000元是模具可以冲减国内支付的模具材料费吗。老师
你好,做成本里面的。这个制造费用结转到主营业务成本里面去。
只是我的应收账款不平,收到国外客户家具款和模具款3000,出货发票家具是2000,还有1000不平?老师
你好,因为你没有确认收入,这个模具你是走代收代付吗?如果走代收代付的话,你做不了制造费用。
确认收入的数应该是借应收账款贷主营业务收入3000。
模具未销售未开票,先确认收入吗?
你好,没有销售先挂帐,挂着应收账款就是了。
应收账款1000不能直接冲减制造费用-模具费,老师
不可以的,除非你们有代收代付的证明。
确认收入的数应该是借应收账款3000贷主营业务收入3000。未开票1000,我自己视同销售开一张发票,或者就挂在应收账款上
你好,做无票收入就可以到你的报关单上,是怎么做的?
看一下你的报关单销售额是多少?
报关单销售额只有家具2000,老师
你好,那你出一个走代收代付的委托书,主要是这个收外汇,你得去银行报备。
这一笔也不能冲减检测费
你好,货物的运杂费,还有保险的,一般走代收代付。