你好,钱已经退给他了,不需要再开发票的。
假如货款是4500元,对方转错,转到我们公司对公账户5000元,多转了500,然后老板自己用私人账号转回给对方500元了,对方要求开票,要开多少金额呢?
如下业务是走账业务。我给别人开了13%含税金额71543.对方已打款到我们公账。请问现在对私我要转多少钱给对方私户。怎么算?
我们公司是做混凝土的,对方公司跟我签协议在实际销售总额的基础上增加5000万元的专用发票,对方公司会把这多开的5000万元汇入我们公司公户走账,但怎么把这笔款再转回去呢?老板又不想从私户转到对方公司,担心风险
公司购买3台电脑共6000元,对方要求现金转账,后面我们公司是公账转他私人账户,然后对方(电脑)公司开了普票给我们,有问题吗?
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
对方是要求开票,我的意思是开实际货款的金额,还是对公账户实际收到的金额?因为实际货款是4500,对公账户实际收到5000元
你好,应该开4500的,然后个人支付出去,你们再出一个委托书,委托个人付款,再把这个钱还给个人。