你好同学,为什么主营业务成本和库存商品不平呢?可以说一下原因。

老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 5000 贷:应付账款 5000同时结转成本借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 材料发票回来了,我红冲了借:库存商品-5000贷:应付账款-5000;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品4425应交税费应交增值税进项575贷:应付账款5000,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 贷:应付账款 同时结转成本借:主营业务成本贷:库存商品材料发票回来了,我红冲了借:库存商品贷:应付账款;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品应交税费应交增值税进项贷:应付账款,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
各位老师大家好,销售退回,怎么做账务处理,是做反方向还是红字呢,比如,销售时,借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费,销项,结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品,销售发票开了红字发票,,那么销售收入和库存商品怎么做账务处理,请才老师们指点一下,谢谢
老师你好,我们厂才开始生产,售价远远低于成本,我想问下账目怎么处理。借:应收账款 贷:主营业务,应交增值税。月底结转的时候,借:主营业务 贷库存商品,但是此时库存商品和主营业务不平了
老师,我销售材料,借:应收账款 贷:主营收入 销项税 ,结转成本 :借:主营业务成本 贷:库存商品 期末损益也自动结转了,但是期末主营业务成本借方还是有此次交易的余额,这是为什么
企业在财产清查中盘盈的固定资产,报经批准后应转入留存收益。 A.正确 B.错误 这句话对不对
老师诊所的兼职医生的工资的工资是按工资薪金还是劳务报酬申报个税
老师,公司要改法人,需要出具验资报告,验资报告怎么出
老师,请问,2025年因公司没有欠缴社保费,没有钱缴纳,汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表,这个表的数据要怎么样填?
老师,我想问一下:农业玉米种子公司的内帐难不难?公司要做成本归集,成本核算。因为我之前就学习过我们会计学学堂的商贸帐。
老师,我们能买材料给供应商加工吗,这个账应该怎么做
公司原来名下有诊所业务,还有就是产品业务,现在成立了一个个体户,想把产品这一块儿放到个体户那里,然后公司专门做诊所业务这一块儿,我该怎么拆分账务呢?比如说现在在公司名下的这些产品,我该怎么放到个体户那边去呢?不可能不要钱直接给吧,这个业务怎么做帐?
老师,开进来发票是国际货物运输代理服务分录怎么做?
农行k宝第一次用就有密码吗
老师,请问我们公司食堂买菜没有发票怎么处理,只有微信支付截图,可以税前扣除么
商品库存,是我的完工成本入库的金额
你好,正常咱结转多少成本,也就说咱转出多少库存商品,主营业务成本就是对应的金额,所以不会有不平的。
成本结转出来后的出库金额,比如20万,但是我卖出去只收到18万,其中2万怎么做
你好,给你个建议,咱尽量的不要成本儿倒挂,也就是说成本不要大于收入,所以先按照18万来计算成本,先自己单独把这个2万块钱记下来,后期收入多的时候,再同时把这个2万块钱加进去,结转成本,。
老师不好意思,我弄错了,第一个销售的是主营业务收入,第二个结转成本是主营业务成本,应该等于我的库存商品出库
成本高于收入是可以的对吗?
你好,成本高于收入的话容易引发异常,我建议你不要。嗯,按照18万来结转。