同学你好,通过应交税费-应交增值税(转出未交增值税)来平的。

老师您还,我是小规模纳税人,用了应交税费-应交增值税-销项税这个科目,现在科目余额表应交税费-应交增值税-销项税贷方有余额 这种的应该怎么调整呢
月末销项税额大于进项税额时,结转转出未交增值税时,是否要将应交税费—应交增值税(进项税额)和应交税费—应交增值税(销项税额)俩个科目结转无余额?还是说这俩个科目不需要结转,余额一直往后顺延,就像固定资产科目一样的
老师,一般纳税人应交税费-应交增值税(进项税额)和应交税费-应交增值税(销项税额),这两个科目的余额通过什么科目平呢?
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
老师 月底应交税费-应交增值税(进项税额转出)科目有余额,需要将这个科目的余额转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目吗?
电子口岸里,怎么查询哪些申报了,哪些没申报呢
老师,电子税务局提醒单位职工工资申报提醒,需要在哪里申报呢,平时报了个税,社保费也缴了
我们是青蛙养殖基地的,公司向农户支付的土地流转费计入什么科目
付2022234068267专利第2年年费,这种专利费也就是90块钱这样进入办公费可以吗?一般严格要求进入什么费用呢
建筑工程企业,进的模版,木方,怎么入账
请问下买了一个固定资产10万元,先付5万,后面分期付款,那这个固定资产是从什么时候开始折旧呢
老师,我司有A和B公司,报销人在B公司上班,然后买散的物料415元。报销部门写A公司,因为是A公司用。但是我发现“报价单和送货单、收据”写的是B公司,请问报销单的原始单据是对的吗?
老师,资产总额平均值怎么算
老师,您那有带有勾稽关系的财务报表吗?就是填了利润表就大概能带出资产负债表和流量表的
工会经费,去年,做了,计提,管理费用,工会经费,贷,应付职工薪酬,工会经费,支付:借应付职工薪酬,工会经费,贷银行存款,然后跨年后,工会经费退回来了,我怎么做分录。
老师,是每个月末都平一下吗
同学你好,不一定的,每年底平一下就行了。