你好可以的 可以这么做的
老师,说法上规定,需要分别核算销售额,我们公司签订了一个项目合同,目前我们总金额确定,但是,二者的金额还没确定出来,完工的时候才可以确定出来,然后开具发票,所以现在合同上面没有把二者具体的金额写出来,可以么?
老师!员工报销时、拿来了一堆发票、日期各不相同、可以把同类的发票金额整理在一起、只写一笔分录吗?然后把相关金额凭证附在后面?
老师,因为我们的合同金额有时候一笔订单金额比较大,有200多万的,但是客户要开发票,又一下子不能打款这么多过来,第一次打款了150万,然后后面要开发票再打款,那我做凭证要把这个合同复印几次来做吗?因为可能发票分几次开了,还有如果发票开具有些又是合并几个合同一起开的,那我是把几个合同放在一起做一笔凭证装订咯?
老师 请问9月入账的一笔发票收入把税款金额入账少了(小规模,在免税政策内)同时现在这张发票也被红冲作废了,还需要在更正9月的记账凭证后做正确的分录然后再去红冲这份收入吗?还是说可以直接红冲9月的那笔记账凭证收入呀?
老师你好,请问24年差旅费发票员工当时预估了个金额我入12月账,现在1月份回来报销的金额和当时的数字不一样,这种我需要在1月份账里面冲掉12月入的那笔差旅费分录然后再按照正确的做? 还是我直接把报销单附在12月那笔分录后面,然后在1月账里面多的做一笔分录冲掉,少的补一笔分录呀?
收到关联公司的错汇款,入什么科目比较合适,该款项是销售商品的货款,对方应用募集资金账户打款,打错了,当月需退回重打的,过应收账款科目,还是其他应收应付科目
五险一金扣费和工资问题
开具13个点的货物发票也要备注项目地址和项目名称吗?
小规模纳税人,公司外购月饼发放员工福利的分录如下,是否正确?购入不入库存商品,直接附发票做借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬薪酬-福利费 贷:银行存款
电商企业现在平台推送给税局的数据是以结算时间推送的,企业是一直按发货时间确认收入的,那我入账和申报增值税,财报都是按发货时间点来,最后跟平台推送的数据不一致怎么办?
辛苦图片这个老师说下谢谢
10月最后报税日是什么时候
麻烦图片这个老师说下谢谢
什么时候要申报营业账薄印花税呢?不太懂
老师您好 请问我九月把10月份工资提前发了 那是直接入九月份账里吗?正常入账就行吗?
那日期呢、每个凭证日期不一样、我随便写个日期吗?
你好 写报销单日期
好的、谢谢老师
不用客气 周末愉快