借,应收账款63600 贷,主营业务收入60000 应交税费,增值税3600

A公司为增值税一般纳税人,2021年5月份发生下列经济业务(1)购进材料一批,取得增值税专用发票上注明价款10万元,增值税13万元;在购货过程中支付运输费1万元,取得增值税普函发票,注明增值税0.09万元(2)购进包装物一批,取得增值税专用发票上注明价款6万元,增值税0.78万元(3)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另收取包1.13万元(4)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为791万,旧产品作价3万元已知:该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定购进和销售产品适用的培值税率为13%,计算该企业当月应纳增值积额
某企业为增值税一般纳税人,其生产的产品适用13%的增值税税率。2022年2 月发生如下业务: (1) 购进生产设备 1 台,取得增值税专用发票,注明金额 100 万元,税额 13 万元; 支付运费给某交通运输企业,取得增值税专用发票,列示运费1万元,税额0.09万元。 (2 2 ) 购进两件写字楼办公室,购进时取得增值税专用发票,注明的税额20万元。 (3 3 ) 想A企业销售甲产品,开具增值税专用发票,注明销售额300万元。向B企业销 售甲产品,开具增值税普通发票,取得含税销售收入226万元。 (4 4 ) 销售 2016 年作为固定资产使用过的卡车,开具增值税专用发票,注明销售额 6 万元。 (5 5 ) 本月购进一批装饰材料,取得增值税专用发票,注明增值税税额 30 万元,企业 资产数领用15%用于装修职工食堂。 (6 6 ) 销售 2012 年自建的仓库,取得不含税销售收入 56 万元,该仓库建造成本为 32 万元。该企业选择按照简易方法计税,征收率为5%。 假定该企业取得的票据均符合税法规定,并在本月勾选抵扣进项税额。本题中销售额均 为不含税销售收入。( 可能用到的 公式:不含税销售收入(销售额)=含税销售收入(1+ 第2 2 页,共2 2 页 税率);应纳税额=当期销项税额-当期进项税额;销项税额=销售额×税率;简易计税 方法:应纳税额=销售额征收率) 根据以上材料,请回答: 1.计算该企业销售甲产品的销项税额。 2.计算该企业本月准予才能够销项税额中抵扣的进项税额的合计数。 3.计算该企业销售卡车应纳增值税额。 4.计算该企业销售仓库应纳增值税额。 5.计算该企业本月合计应该缴纳的增值税税额。
1.某企业为增值税一般纳税人,生产的产品适用税率13%,5月涉税业务如下:(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,不含税金额80万元;另外向商场收取包装费收入5万元(价税合计);(2)销售乙产品,开具普通发票,价税合计金额29.25万元;(3)将试制的一批新产品用于本企业职工福利,生产成本为20万元,该新产品无同类产品市场销售价格;(4)购进货物取得增值税专用发票,注明金额60万元、税额7.8万元;另外支付购货运费6万元,取得的增值税专用发票注明税额为0.54万元;(5)向农业生产者购进农产品50吨,收购价0.6万元/吨,合计30万元,企业自开收购发票;支付给运输公司的运费5万元,取得增值税普通发票。本月将购进的农产品10吨用于本企业职工福利。要求:计算该企业5月应纳增值税。
甲公司为制造业增值税一般纳税人,税率为13%。2022年5月发生以下经济业务。要求:编制相应会计分录。8.从某企业采购生产用机器设备一台,专用发票上注明价款40万元,增值税5.2万元;支付运输费用,取得货物运输业增值税专用发票,运费0.5万元,增值税450元。该机器设备不需安装,已投入使用。9.与中介公司签订委托销售合同,通过中介公司销售自产产品。5月份中介公司销售生产企业自产产品100万元,企业按合同规定支付佣金6万元。中介公司向企业开具增值税专用发票,注明价款6万元,增值税额3600元,价税合计63600元。
甲公司为制造业增值税一般纳税人,税率为13%。2022年5月发生以下经济业务。要求:编制相应的会计分录。7.将自产的B产品作为福利发放给本公司职工。该批产品的生产成本为20000元,不含税售价为30000元。
广告投放工户付款备注什么合适
无人机要计入哪个资产类别?电子设备还是器具工具家具等?
老师好,请问经济代理服务,代订机票产品的发票要交印花税吗
做跨境电商,找了货运运输代理商,服务内容包含运货,仓储,开的票名字就叫国际货物运输代理服务,计入什么科目合适,
我司有个境外客户,作业是境内的,比如一个订单是10w美元,开商业发票的时候给对方入账是按全额开的,但是后来因为一次操作失误要求扣款100w美元,从后续订单款项中扣款,这个仅仅是口头约定,开商业发票开的是全额10w,也有订单扣款单我们盖章确认给对方。这时候会计是按打款金额入账申报的。我现在不明白的有2点,第一点因为对方并没有说扣款的是作为赔偿的,仅仅是作为订单扣款。这个合同金额到底是按扣款后金额申报还是扣款前金额申报,开商业发票应该是扣款前还是扣款后。第二点是会计申报的时候是应该根据商业发票入账还是收款入账
你好 预收的货款 对方公司不经营了 发票还开吗 预收账怎么平
二季度申报报表利润表是填写1-6月的数据还是4-6月的数据?
请问老师们,我公司是小规模纳税人季度申报,这个月需要缴纳增值税5000元左右,在填报预缴企业所得税表,系统跳出来,减免数额20000左右,大于营业外收入0,想请教的是增值税减免的2%需要转入到营业外收入吗?
我印花税金额3元,是不收嘛?
一般纳税人,在申请了6月份增值税后,我所有税金合计是3万多,并且进项发票0 但是我的财务报表上应交税金却是8万多,我应该如何自查
借,销售费用100 应交税费,增值税6 贷,应收账款106