您好,是的,这个分录有问题

老师,公司没有什么业务,这个月就只计提工资,还有用现金支出1300的招待费,分录是不是这样写?和月底做的结转对不对? 招待客户支出 借:管理费用-业务招待费1300 贷:库存现金1300 计提职工工资 借:管理费用-工资3500 贷:应付职工薪酬3500 月底做结转: 借:本年利润4800 贷:管理费用-业务招待费1300 -工资3500
我在看本企业之前的会计凭证,这里有一张记账凭证写为分录就是: 借:其他应收款 200 贷:银行存款 200 但是这张记账凭证后面附的是付款申请单以及中国建设银行单位客户专用回单,并且本企业为付款方。 我的理解就是本企业为付款方那么做会计分录的时候不应该是应付吗?为什么这里的记账凭证写的是应收?
我搞不懂,会计主管为什么这样写记账凭证,月底也没有计提本月工资,我不明白为什么这样写会计分录,但是却又借贷平衡
老师,请问一下这个工资的贷方,5月接账到12月的,贷方金额没错,可是为什么五月的本年累计贷方金额不加4月的贷方金额合计的吖? 所以9-12月的贷方合计跟借方不一样,但是又是平的。是不是哪里出错了呀?4-12月每个月计提的工资没错。发放的也没错。
还有一个问题不知道怎么弄,内账问题,公司有固定资产还款额,以前没有都还款付费,但是有一个月未付款,分录怎么和计提,怎么做都是不平衡,不用银行存款这样子出现流水少了,以前那个是这样子做借主营业务成本贷累计折旧借其他应付款贷银行这样子做了三笔,因为不是一个公司买,最后一笔就借主营业务成本贷累计折旧,我到过了不行,用其他分录做也不平衡,有的科目会一直挂着有。
云票通是什么系统,对方说让我在这个系统采集机动车发票
你好,小规模公司,做电商的,没有开过发票,电商平台有收入1644860元,要怎么做分录和申报增值税 做分录按照几个点,具体是怎么入账 申报增值税的时候,用几个点
老师,云票通是什么意思?
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,这月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗
老师,个体工商户做代订房、机票是全额收款(包括住房款、、机票款、代订服务费),住房可以向供应商索取住宿服务发票,机票是个人抬头航空运输电子客票行程单,直接做成本?
老师,请问计提员工支付的那部分社保费,应该怎么做账呢,谢谢
老师您好,2026年开始加工修理修配服务的税率仍保持 13% 不变,但开票时需按 “服务” 类别开具,那开服务里面的哪个呢?(我就说维修汽车这块,开票大类之前开*劳务*加工修理修配劳务,现在正确的应该怎么开呢老师)
老师,个体工商户做代订房、机票是全额收款(包括住房款、、机票款、代订服务费),住房可以向供应商索取住宿服务发票,那机票如果索取成本发票??
老师,我们大部分是先收货款再发货报关,先入的预收账款,这样月底预收账款也需汇率调整吗?
你好,小规模公司,做电商的,没有开过发票,电商平台有收入1644860元,要怎么做分录和申报增值税 做分录按照几个点,具体是怎么入账 申报增值税的时候,用几个点
但是是会计主管这么做的
他做了十多年的账了
我也不好说
您好,这个分录不符合计提规则