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老师既然月末要把差额记录未交增值税,那应交增值税下面的10个三级科目他们之间是怎么样结转运用的呢?麻烦写分录我理解一下

老师既然月末要把差额记录未交增值税,那应交增值税下面的10个三级科目他们之间是怎么样结转运用的呢?麻烦写分录我理解一下
2022-11-14 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-14 09:47

借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借:银行存款

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快账用户7909 追问 2022-11-14 10:09

谢谢老师,清楚了

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齐红老师 解答 2022-11-14 10:10

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借:银行存款
2022-11-14
要结转到未交增值税的
2022-11-07
学员您好。月底结转多交的增值税,正确分录是 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 对于销项减去进项有余数 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2025-05-14
第一个这个不用,第二个有进项转出,减免税款的也得结转 第三个结转了之后没有余额,以后查询的方便,也能查到有没有做错。
2024-03-16
同学,你好,你的分录似乎有点问题,你看一下,如下 一般纳税人账务处理。 购买库存, 借:库存商品, 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款, 销售商品 , 借:银行存款, 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 同时结转销售成本, 借:主营业务成本, 贷:库存商品。 月末结相关收入和成本, 借:主营业务收入, 贷:本年利润 , 借:本年利润 , 贷:主营业务成本。 月底进项大于销项可以不做分录。 月底销项大于进项,说明要缴税,做以下结转分录 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费—未交增值税, 次月税款缴纳, 借:应交税费—未交增值税, 贷:银行存款。
2022-04-30
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