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老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
(1)借:在途物资 200 应交税费-应交增值税-进项税额 26 贷:银行存款 226 借:应收账款 565 贷:主营业务收入 500 应交税费-应交增值税-销项税额 65 借:主营业务成本 200 贷:库存商品 200 借:管理费用56.5 贷:原材料 50 应交税费-应交增值税-进项税额转出 6.5 借:银行存款 113 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税-销项税额 13 借:主营业务成本 60 贷:库存商品 60 借:应交税费-未交增值税 30 应交税费-预交增值税 20 贷:银行存款 50
(3)应交增值税的余额=30-26%2B65%2B6.5%2B13-50=38.5 (4)借:应交税费-未交增值税 38 贷:银行存款 38