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当月增值税应缴纳2000元,进项加计抵减500元,以下分录是否正确 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2500 贷 应交税费-未交增值税 2000 应交税费-增值税加计扣除 500

2023-03-01 21:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-01 21:18

可以的,可以这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2023-03-01
直接补上就可以,少写直接补上,你这个销项税额和进项税额分开是多少这个?实际的
2021-06-04
是的,是这样账务处理的
2021-06-04
对的,是的,这几个一块做一个凭证里面就可以
2023-12-09
同学你好 ,12月加计抵减额想过下账借:应交税费~增值税加计抵减额1,贷:应交税费~增值税加计抵减额1。——不需要做这个分录的;
2021-02-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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