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当月增值税应缴纳2000元,进项加计抵减500元,以下分录是否正确 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2500 贷 应交税费-未交增值税 2000 应交税费-增值税加计扣除 500

2023-03-01 21:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-01 21:18

可以的,可以这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2023-03-01
对的,是的,这几个一块做一个凭证里面就可以
2023-12-09
你好,学员,这个没问题的
2022-09-14
你好,它这个分录省略了一个转出未交增值税,应该正规的把你第二个分录的未交增值税改成转出未交增值税,然后再写你上面的那一个分录就是完整的了。
2023-02-07
你好;    不对哦  ; 借 销项税500   ;:应交税费-应交增值税-转出多交增值税 500;  贷进项税1000 ;   借应交税费-未交增值税500  贷  :应交税费-应交增值税-转出多交增值税500
2022-08-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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