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我们10月份先预缴了1万的增值税,11月份报税的时候是3万的增值税,现在这两笔分录怎么做?

2022-11-15 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-15 10:59

 你好;    你 借应交税费- 预缴增值税贷银行存款 ; 应交税费-未交增值税贷  应交税费- 预缴增值税 ;;      借 应交税费-未交增值税贷银行存款 ; 

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 你好;    你 借应交税费- 预缴增值税贷银行存款 ; 应交税费-未交增值税贷  应交税费- 预缴增值税 ;;      借 应交税费-未交增值税贷银行存款 ; 
2022-11-15
借:银行存款 贷:预收账款 按预收款申报预交增值税,不是按未开票收入全额交增值税
2025-10-29
先电子税务局更正 12 月增值税申报,在附表一简易计税 3% 栏填 100 万红冲的负数销售额和税额,生成多缴税款; 本月申报优先用该多缴税款抵减简易计税应纳税额,无抵减需求则走电子税务局误收多缴退税流程,提交红字发票、完税凭证等资料即可,操作遇阻可去税局大厅办理。
2026-02-03
是的,就是那样申报的
2025-12-25
你好;    你申报错误了 ; 你修改申报表后;然后再按照分录红冲; 那你收入和税额金额都错误了吗   
2023-07-04
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