你好,同学,调增不需要相关手续,只要在汇算清缴调整就可以了

老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
无票支出之前的是记到其他应收款,金额有点大了,现在想把他调到相关的费用里,年底在调增,这种需要什么手续?
老师,公司原有一笔支出是劳务费,金额大。当时做的是借其他应收款,贷银存。一直没有发票收到,现在是把这笔款做到长期待摊费用里,每月摊,汇算的调增。还是直接做到管理费用里,汇算的时候调增?
小规模公司,之前的账都是代账公司做的,之前有好多其他应收的人工费材料费,22年底她们直接调账冲平了,都调到现金里了,库存现金增加了那么多,我现在想把现金调少点应该怎么做啊
您好,老师,我们去年有个其他应收款科目,是因为有张加油卡做招待了,对方给我们开了发票我们就冲其他应收款,现在发票不来了,就做了借管理费用,贷其他应收款,想把其他应收款科目平掉,然后因为没有发票在今年汇算清缴调增这个金额,那账上需要把调增的金额在今年做以前年度损益调整吗
久合华财务软件怎么新增账套
老师,请问劳务分包简易征收可以开增值税专用发票吗
老师,请问劳务分包现在增值税法改革后怎么开票
企业交的增值税和企业申报所得税有什么联系吗,两者之间有什么联系吗,增值税算成本还是算费用啊,或者是什么都不算啊
老师,如果员工每个月工资7000到9000元,是以发年终奖划算还是走工资薪金,工资薪金的话5000元免税
老师,湖南这边我刚申报2月的社保 ,有些员工是只有买了工伤保险的,现在有一人要离职,我要怎么做减员呢,
老师,我们公司在深圳,过年买北京那边的烟和白酒送客户,开的发票做销售费用有没有问题啊,这个能在企业所得税前扣除有限额多少吗
老师,去年2月份试驾车处置出售,当时凭证也是做的处置固定资产,但是没找到开具处置固定资产的发票,现在销售要求开二手车发票,能开么?
老师,我现在有个问题,员工有的工资超过了5000元的,我是以发工资的形式的话员工就会交个税,那我以奖金的形式发是怎么算吗,要缴税吗
业务招待费是否可以进项抵扣。
问题是账目之前记得是其他应收款呀怎么转到费用 里
同学,你之前就没做到费用里,不需要调整呀
其他应收款太大了,而且那个人已经离职了,可以一直挂账?
同学,你可以做到费用 里,然后汇算清缴调增
不需要什么原始凭证吗
不需要,这个是调表不调账