借原材料103000 进项13000 贷应付帐款

.甲企业为一般纳税人,2019年5月18日从乙企业购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为200000元,增值税额为26000元。(1)假定发票等结算凭证已经收到,货款已通过银行转账支付,材料已运到并已验收入库;(2)假定购入材料的发票等结算凭证已收到,货款已经银行转账支付,但材料尚未运到;(3)假定购入的材料已经运到,并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。5月末,甲企业应按暂估价入账,假定其暂估价为180000元。要求:编制相关的账务处理。
一般纳税人(1)3日,从新兴工厂购入A材料5吨,每吨1200元;购入B材料10吨,每吨900元,增值税率13%,材料尚未验收入库,款项已由银行存款支付(2)4日,用银行存款支付A、B两种材料运杂费900元。其中A材料负担300元,B材料负担600元(3)5日,从新兴工厂购入的A、B两种材料已验收入库(4)7日,从兴华工厂购入C材料5吨,每吨1000元,增值税率13%。兴华工厂代垫其他杂费300元,。材料尚未达到,贷款尚未支付(5)5日,从新星公司购入甲材料一批,增值税专用发票上注明的材料货款为10000元,增值税1300元,企业开出商业汇票支付货款,材料已验收入库(6)8日,从广发公司购入甲材料1000千克、乙材料2000千克,增值税专用发票上注明的甲材料货款30000元,增值税3900元;乙材料货款50000元,增值税6500元;供货方代垫运杂费3000元;全部款项已通过银行存款支付,材料尚未验收入库(7)30日,以银行存款偿付所欠兴华公司货款,票据到期支付新星公司票款(8)30日,从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发买价100000元,增值税
1.乙公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,存货采用实际成本计价法,5月份发生如下存货业务:(1)5月5日,购入原材料一批,增值税专用发票注明材料价款50000元,增值税额6500元,货款已通过银行转账支付,原材料已验收入库(2)5月11日,购入原材料一批,增值税专用发票注明材料价款200000元,增值税额26000元,同时,销货方代垫运杂费3200元,运输增值税额288元,上述款项已通过银行转账,支付材料尚在运输途中。(3)5月13日,购入原材料一批,增值税专用发票标明材料价款65000元,增值税8450元,采购款项已于上月预付。(4)5月15日收到13日原材料供货方退回的多余预付款1550元。(5)5月20日,购入原材料一批,增值税专用发票注明价款60000元,增值税7800元,材料已验收入库款,项尚未支付。(6)5月28日,购入原材料一批,材料已运达企业并验收入库,但发票账单等结算凭证尚未到达,月末时该批材料结算凭证仍未到达,公司对该批材料估价35000元入账。要求:编制上述业务会计分录
1.资料:鑫新公司为一般纳税人,材料按实际成本计价核算。该公司2014年6月发生以下业务。1)5日从本地购入A材料一批,增值税专用发票注明的材料价款为60000元,增值税税额为10200元,材料已验收入库,发票账单等结算凭证已收到,货款已通过银行支付。2)8日从外地采购B材料一批,发票账单等结算凭证已到,增值税专用发票注明的材料价款为120000元,增值税税额为20400。货款已支付,材料尚未到达3)13日,上述B材料已经运达,并验收入库。4)17日收到购买C材料的结算凭证并支付货款38000和增值税税额6460元。5)19日从外地购进D材料一批,价款75000元,增值税税额为12750元,运输费1000元(取得增值税专用发票,增值税税率为11%),签发一张2个月不带息的商业承兑汇票87750元,结算原材料价款和运输费,材料尚未验收入库。6)20日据合同规定,向光明公司预付甲材料款45000元。7)23日第6题中的甲材料已运到并验收入库,收到发票账单等结算凭证,材料价款90000元,增值税税额为15300元,补付余款60300元。8)25日自制材料完工验收
(1)甲公司为一般纳税人,20x1年5月10日,从乙企业购入A材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为200000元,税率3%,发票已到,货款已经支付,材料也已经验收入库。 (2)甲公司,在20x1年5月15日,从乙企业购入B材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为300000元,税率白%,发票已到,货款已经支付,材料尚未验收入库。 (3)甲公司在20x1年5月18日,从乙企业购入C材料一批,原材料价款为100000元,材料已经运到,而凭证尚未收到,月末暂估入账。(4)6月初,C材料红字冲回或原账冲回。 (5)6月5日,C材料的计算凭证收到,取得的增值税专用发票上注明的材料的价款为100000元,增值税13000万元。 要求:编制甲公司相关业务的会计分录。
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?