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各位老师好,我这里有个比较复杂的做账问题,一句两句说不清,需要加微信请教,价格好商量,有老师有兴趣吗 着急!!

2022-11-15 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-15 15:00

你好,可以把问题完整的列出来吗,包括相关的问题,图片,表格等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的

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快账用户3878 追问 2022-11-15 15:17

大致情况是这样,我们是子公司,需要付母公司资本收益金,比如我现在需要付母公司100万但是呢母公司欠我们子公司的应收有10万美元,汇率约定:7.15,抵扣了这部分10✖️7.15,我们只需要付母公司100-10✖️7.15。但是母公司欠我们子公司的应收10万美元是有好几个项目组成,比如每个项目分成2美元、3美元、1美元、2美元、2美元。请问这种的该如何做账

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齐红老师 解答 2022-11-15 15:24

你这个主要是考虑到项目的汇率问题吧 这个建议你按照确定要作为资本金的时候那个月,用最后一天的汇率来计算

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快账用户3878 追问 2022-11-15 15:27

汇率就是7.15呀 我想知道该如何做账

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齐红老师 解答 2022-11-15 15:30

当时10万元是 借:应收账款10 贷:主营业务收入等10 现在你们要付100万 借:投资收益 100 贷:银行存款90 应收账款10  在这个应收账款里面将不同的项目列出来

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快账用户3878 追问 2022-11-15 15:34

问题在于这个应收帐款10美元 比如原来发票上面的汇率是8 现在约定汇率是7.15 那我该怎么做啊

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齐红老师 解答 2022-11-15 15:37

你这个差异要放到投资收益里面的,去冲减100万的

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快账用户3878 追问 2022-11-15 15:38

我不理解 做出来是不平的 问题就出在这个应收帐款这里

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齐红老师 解答 2022-11-15 15:39

是不平的,后续的差额你还要调整到财务费用---汇兑损益的

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你好,可以把问题完整的列出来吗,包括相关的问题,图片,表格等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
2022-11-15
你好,主要是汇兑差异,引起不平
2022-11-15
你好,已经销售完毕的,全部计入到成本里 没有销售完毕的,根据新的单价确认余下数量的库存金额,差异部分也计入到成本
2024-10-18
建议改报关单(避免合规风险),暂不改的话发票开 CIF 总价(备注运保费),按 FOB 价(总价 - 运保费)确认收入,留存差异说明。
2025-11-07
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
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