你好; 你们是什么类型的公司; 房地产吗
老师好!房地产公司现在筹资筹建期,有一笔钱是公司和私人签的工程发包意向性的协议,当时项目老板要求将款项打到我的私人账户里,由我(财务部)给拆迁户发拆迁费。当时我看了合同之后向项目经理说有财务风险,要求将款项转自公司账户,或者由拆迁征收办发放,但项目老板总与各种理由说不行。我不肯与个人名义去办理,最后老板让我将款项转到另一名员工账户上,由她来支付拆迁户的拆迁费。请问这种情况下要不要做账,做账的话我会不会有风险?在税务上财务承担什么风险?1
老师好!房地产公司目前筹资筹建期,公司有一笔钱是和私人签订的工程发包意向性协议,项目老板指定将款项金额(50万)打到我的个人账户上,用来发放拆迁户的拆迁费。我过后看了合同,对项目老板强调财务风险,要求将款项打到公司账户上或拆迁征收办,由他们去发放,可项目老板不同意,总有各种理由说不能打到公司账户等。当时我不肯于我个人账户转发这笔拆迁费用,老板只好让我将款项转到另一名员工的个人账户,由她来支付。这笔款项到目前都还没做账。请问老师这笔账要不要做?如果做账的话,财务人员会有风险吗?税务局会查账吗?如果不做账的话,又会承担什么风险?
老师好!房地产公司目前筹资筹建期,公司有一笔钱是和私人签订的工程发包意向性协议,项目老板指定将款项金额(50万)打到我的个人账户上,用来发放拆迁户的拆迁费。我过后看了合同,对项目老板强调财务风险,要求将款项打到公司账户上或拆迁征收办,由他们去发放,可项目老板不同意,总有各种理由说不能打到公司账户等。当时我不肯于我个人账户转发这笔拆迁费用,老板只好让我将款项转到另一名员工的个人账户,由她来支付。这笔款项到目前都还没做账。请问老师这笔账要不要做?如果做账的话,财务人员会有风险吗?税务局会查账吗?如果不做账的话,又会承担什么风险?
老师好!拆迁户2019年9月14日签订的房屋补偿安置协议书上写有一项是拆迁户的住房过渡费暂付6个月,(比如:住房面积是122.96㎡,补偿标准是15元/㎡/月,暂付6个月,金额11066元)这是拆迁征收办含在拆迁款里一起发放。可现在过渡费由公司发放,公司已发到2020年7月。之前的公司办事人员将统计发放过渡费时间统计以2019年9月来计算的,请问一下现在该怎么计算清减出来?是以9月14日一9月30日来计算呢?还是以9月14日一10月14日为整月推算?因为拆迁办给拆迁户发放的具体时间和名单,我不知道什么原因公司到现在都没有这发放名单,所以我也不知该从哪推算比较合理些?该怎么入手?都被整懵圈了
我公司承担政府拆迁工作,贷款拆迁补偿支付给被拆迁户,发生这些支出时我应该如果做账,计入什么科目?
早上商品我现金收了,后来要退店长在电脑上打了退货我现金退,晚上现金会少吗
一般常见的税务风险预警有哪些,如何预防
老师这个月报税是到22号吗?
请问老师,在定金登记表里怎样设置“日期和厅面”两个条件同时重复的预警?
那之前计提了一张:借:库存商品,贷:其他应付款,后面采购发票(库存来了)来了的话是什么分录
郭老师,税务老师要求的自查报告怎么写?
老师好,一般纳税人,某个月增值税要交100多块,是不是可以不用交?是低于1000的增值税不用交吗?要做什么操作?
老师,会计学堂的网址是多少呢
老师,你好,我是一名合作社财务会计,原来有两个合作社,后面两个合作社合并使用了,其中一个合作社注销了,像这种情况需要把被注销的那个合作社的债权债务账务处理到另一个合作社的账务上吗,因为后期都是另一个合作社收款和付款了
老师,企业所得税汇算清缴中,折旧、摊销额是填写我们固定资产的折旧和(装修、收银系统)的摊销总和还是只用填写固定资产原值和本年折旧金额,谢谢
不是房地产,属于国企,市政公司有供热供水等业务,也开发了一些房产,但现在支付的拆迁户的不属于我们公司所拥有的地及开发的房产
你好; 那你们是算是代付吗 ? 因为这部分 实际不算是你公司承担的成本 吧
算是吧,我们只是贷款来支付,实际这项拆迁工作是政府住建部门
你好; 那你这部分你来承担; 又不会有收入; 你就要走其他应收款的; 后期 别人会支付给你们吗
没有 应该不会
你好; 那你就要走营业外支出的
啊 这相当大一部分啊
如果你不是 有收入; 那只能这样走; 你跟对方也没有任何业务关系的