您好,你为啥贷方用复数的呢

记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
老师,现在一个会计分录:借管理费用--办公费20 贷:其他应付款---法人20 月底:借:本年利润 20 贷:管理费用--办公费20 年底结转:借:利润分配---未分配利润 20 贷:本年利润 这样对吗
实际工作中 年底管理费用结转到本年利润时 借:本年利润 50 借:管理费用 -50 是这样操作么?
老师,我的管理费用科目,月底结转到本年利润,本年利润大了,未分配利润就大了,怎么办,管理费用是开支,怎么到本年利润了?
1、借:管理费用 贷:其他应付款 2、损益结转:借:本年利润 贷:管理费用 3、借:管理费用 贷:银行存款 重复记了3,他也结转了本年利润,调账需要同时红冲3再调整本年利润吗?
客户付款时是个人付款到公户的,一直没有要发票,现在客户已经搬走,这笔收入,是开票给个人之后入账做收入,还是在申报增值税的时候报无票收入,报无票收入的话,账上怎么做分录
老师您好,请问服务公司需要缴纳印花税吗?
郭老师郭老师,我们租车一个月500,当时签合同按月支付,500以内不交所得税个税,我们忘记了,现在一口气转6000给对方可以吗,这样会要求补个税吗
实缴200万,减资到150万,那多出的50万借实收资本 贷其他应付款-股东吗
老师,请问一下二手车公司没有开对公户。买车二手车市场开给我们,卖出去的车二手车市场开出去,我们购进 借库存商品 贷应付账款 销售出去借 应收账款 贷收入 应交增值税 实际上法人收私人账户钱了 借其他应付款 贷 应收账款吗?
残疾人保障金属于什么科目
郭老师,我们租车一个月500,当时签合同按月支付,500以内不交所得税个税,我们忘记了,现在一口气转6000给对方可以吗
老师您好,问一下那个房子贷款专项扣除只能是一方扣除吗还是夫妻都可以扣除,贷款是男方在还,现在是女方要用专项扣除
小规模季度超过30万,含20万免税,剩余1个点的普票,需要缴纳增值税吗
19个月 5‰老板说的是年千分之五还是月利率千分之五。现在银行一般借款利率多少?
老师你看 他这个结转增值税 管理费用也是负数
他这个不是年末结转的意思,你好