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老师,请问公司支付的押金前期没有入账,现在收到了应该怎么做,因为之前是合伙的公司,后来单独干了,就把这些都清了

2022-11-16 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-16 09:42

您好,之前支付的时候谁支付的呢?

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快账用户9249 追问 2022-11-16 09:44

老板的账户,这个是公司内账

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齐红老师 解答 2022-11-16 09:46

做账的时候需要先把支付的做账里才行

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您好,之前支付的时候谁支付的呢?
2022-11-16
同学你好,没有听说过进销项单独做分录的,你这样单独做分录,以后查凭证查发票也不好找啊。 第一个问题,你每月开票或者是付款的时候,就应该把进项税额和销项税额与发票一起计入应收账款或应付账款。比如借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额。 第二个问题,你这样做分录不合适。
2022-05-29
你好,当时的分录怎么做的?借库存现金吗?
2022-07-08
您好,押金当初是谁垫付的,现在退来的给谁就可以了
2024-05-29
你好嗯你们当时收回的时候是怎么做的凭证?
2025-10-11
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