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老师,我司合同收入9000,开发票给对方了,他们支付9000元。但我们公司要再返利他们6000元。这个怎么做账,收入9000,再支出6000?

2022-11-16 12:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-16 12:30

给他们公司的吗 那就是你的收入3000

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快账用户8299 追问 2022-11-16 13:09

是的,对方公司要开票6000给我司吗?

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快账用户8299 追问 2022-11-16 13:10

开出发票9000?我只要是看发票怎么处理

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齐红老师 解答 2022-11-16 13:12

你给对方开一个负数6000,或者是对方给你开一个6000的证书都可以。

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快账用户8299 追问 2022-11-16 13:21

就是我开9000正数和6000负数。或者对方开6000过来,对吧

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齐红老师 解答 2022-11-16 13:25

是的是的,是这么做的。

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给他们公司的吗 那就是你的收入3000
2022-11-16
您好,那您可以做费用,让对方代开发票
2022-07-09
借其他应收款,贷银行存款15000, 借管理费用,贷器材应收款9000
2023-11-16
对方给你开红字发票就可以的,你不用给对方开红字发票,借预付账款, 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出, 下一个月抵扣的借库存商品贷预付账款。
2023-07-07
您好!老师正在看题目
2024-01-08
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