你好; 是的; 就这样来做收入的 ; 是的; 按月报增值税的

你好老师,请问小规模先开发票的会计分录,借:应收账款**单位:贷主营业务收入,应交增值税。后期收到款的会计分录,借:银行存款,贷应收账款**单位。一般纳税人先开发票会计分录是借:应收账款**单位,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税(销项税),一般纳税人请问后期收到款的会计分录是?
老师,就是每个月开发票做账时候,如未收到款,借:应收账款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税,等下个月扣了税金后,账务处理是,借,应交税费-应交增值税,税金及附加城建税,教育费附加,地方教育费,贷,银行存款。如果没有超过小规模45万,开发票计入应交税金应该怎样处理呀,老师
小规模在做内账时没计提增值税 借:应收账款贷:主营业务收入 季度末发现超标了是不是要做借:主营业务收入贷应交税费-应交增值税 ? 次月缴纳时借应交税费应交增值税还是管理费用-增值税?
1、某企业为增值税一般纳税人,出租设备一台,假设租赁业务并不是该企业的主营业务,且预收的租金收入均不含增值税,预收租金时开具增值税专用发票。下列各项中,关于该企业预收承租单位款项时,以及在租赁期内的会计处理正确的有()。A.预收租金:借:银行存款贷:预收账款应交税费——应交增值税(销项税额)B.预收租金:借:银行存款贷:合同负债应交税费——应交增值税(销项税额)C.每月末确认租金收入:借:预收账款贷:其他业务收入D.每月末确认租金收入:借:预收账款贷:其他业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
请问老师:小规模500万以内减免增值税的会计分录: 已10万为列: 第一种:1.借:应收账款(银行存款)200000 贷:应交税费_应交增值税 5825.24 贷:主营业务收入 194174.76 2.月底:借:应交税费 _应交增值税_减免增值税5825.24 贷:营业外收入_减免收入5825.24 第二种处理方式: 借:应收账款(银行存款)200000 贷:主营业务收入 200000 请问老师:这两种处理业务分录的方式对吗?或者说应该选择哪一种处理方式才正确?
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师请问,公司收到个税返还,怎么做会计分录,这个个税返是直接留在公司的
你好老师,就是公司要卖土地和房产,然后要交哪些税,税率分别是什么有表格或者明细吗?
老师,问下,就是我想问下,报销,怎么走流程呢?都需要啥资料?
老师你好,请问工商年报酒店还没正式营业,因为租的酒店还没建好,那么我这个企业经营状态怎么选工商年报
公司每个月至少50万没收到管理费,也要报增值税吗?很多人不交管理费,那公司要垫出这么多钱交增值税,坏账不是很多,根本收不回来,为什么物业公司不是收到物业费再交税,而是每个月没收到物业费也要去交税,怎么解释
后面业主来开发票怎么处理?交两次税,之前没收到钱,增值税已经计提收入报了,后面来交钱,发票也照样开
1. 是的; 应收未收或者收到了的款都要报税费的; 报一次哈
但是应收账款高达几百万,收不回来,还要去交税每个月这样,这不是扯淡嘛
你好; 走坏账即可; 如果收不回来 ; 这个是税务局规定的纳税义务时间来做收入的; 不是说你收不到款就不做; 会偷漏税的;