收到的时候就是借银行存款,贷专项应付款。使用的时候就是借专项应付款贷银行存款。
企业单位收到的专项应付款,在收到时借银行存款,贷专项应付款,发生支出项目时据实入账,同时将专项应付款结转入资本公积,那民非组织收到的专款该如何做,主要就是发生支出项目时,后面怎么结转,民非会计准则又没有资本公积这科目
请问2019年政府新会计制度实施后,事业单位收到的具有指定用途的专项资金,需要单独核算,账务要怎么处理,是都可以自己新增一个专项的会计科目?另外,在收到专项资金之前,已经用本单位经费支付的,账务怎么处理?
民办非企业账务处理流程,收到项目资金怎么做账呢,专项资金支出需要使用什么科目呢,怎么写分录
民办非没有专项资金这个科目收到专款专用的资金怎么做账呢,如果要体现哪个项目还有多少款项是不是只有做流水帐才可以呢
我是一个民办非社工组织,我的所有收入都是限定性的,专项资金专项使用,但是去年我企业需要缴纳残保金,公司代账费用,那这些费用怎么支付呢
老师,请问才立案,法院判决书还没下来,可以计提坏账,做汇算清缴时,进行纳税调减吗?
老师您好 我发现了22年实收资本没有缴纳印花税 请问现在怎样补报呢
补以前年度的账 但是以前年度是盈利的 本年利润这个科目在以前年度年末还需要结转吗 但是一结转本年利润就成零了 就没余额了 因为之前没账也没报税,人家要求现在要补不能直接补到今年,要从业务发生开始日补
筹办期间制作门头费用怎么进行账务处理?
从赤峰店导入大柳塔店储值余额66163.17,实际是大柳塔店支付赤峰店49124两个店已经结清,财务怎么做账,后面大柳塔店储值消费,又怎么做账
汇算清缴前取得发票,是指企业申报后的时间还是税务局规定的时间
您好老师,这张表我不用填是吧,系统直接带出来的
一般纳税人企业,缴纳增值税,如何写会计分录?
我公司购买了一些样品,收到了专票,金额100多,怎么做账
你好,公司筹建期投资款是由其他公司户转去新公司账户的怎么做账,股东也不是同一个股东,但是从一个老公司账户分三次转入新公司账户,我在银行明细单看到的。
那什么情况用限定性资产呢
限定性资产,它是指你公司本身拥有的一些资产,但是这个资产是指定了用途。
这个专项资金不是也是指定了用途吗
专项资金和限定性资产它是本身有差异的,什么是资产?就是本身就是属于你公司的,你这个资金是人家给你的,给你的指定用途让你去花,这是两种情况。