你好 是的 重开正确的发票
老师,我们企业购买对方服务对方给开票多开了几十块钱,但是我们付钱的时候是以正确的付的,就导致有个差额,对方也不愿意开红字发票,我们应该怎么办呢,并且对方开的是专票,对增值税也有影响的
老师,我们公司帮B公司代付货款,B公司把货款也还给我们了,但是对方把票开给我们公司了,让对方重新把票开给B公司,对方不愿意,我该怎么办,票在我们公司
请问老师对公账户付的款,对方给我开专票,最后预算少了,票开多了,也没有重新换票,怎么样平账,就是我们款没付那么多,差额怎么写分录
对方发票多开了9块钱,我们也给对方付款了怎么办?需要重新开吗。是专票
货款从银行付款9620,对方开过来的专票9629,多开了9块钱,要让对方重新开具吗
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
下个月少开9元可以吗
你好 合同能对上就可以的 可以
没有合同的,主要是凭证的自制附件金额跟发票不一致
那后面还有业务,再少开发票就行。