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老师好,我付对方2000块钱,对方给我开了三千的专票,对方不给重新开了,进行税额已经抵扣了,这样应付账款贷方会有1000块钱,这个账该怎么调整?

2024-09-24 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-24 16:29

直接挂应付账款,以后做呆账处理

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快账用户6349 追问 2024-09-24 16:36

呆账处理,分录咋写

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齐红老师 解答 2024-09-24 16:37

借:应付账款 贷:营业外收入

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直接挂应付账款,以后做呆账处理
2024-09-24
您好,这种情况需调整会计分录。先冲减已抵扣进项税,再确认未抵扣进项税。具体操作如下: 1. 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 1000 贷:应交税费-未抵扣增值税 1000 同时: 2. 借:应付账款 1000 贷:银行存款/其他相关科目 1000 确保账务处理准确,避免税务风险。
2024-09-24
你好,给对方打了2000块钱,分录是应付账款借方,而不是贷方(请注意你的描述) 现在对方不给开具发票了,可以做无票购进处理,借:库存商品等科目,贷:应付账款
2021-11-29
您好 请问收到发票的时候分录怎么写的
2021-01-17
你好,需要开具1030元的发票就可以保证收回税款的同时纯收入也是1000元
2025-04-30
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