你好,实际业务已经发生了吗? 实际业务已经发生了,税务局是不会给你办理的,你只能做坏账。

我公司一般纳税人,员工把车开去做保养,对方开具了一张劳务修理费的专用发票752块钱,税务抵扣系统有这张发票了,这发票可以抵扣吗?怎么写会计分录?
老师,我去年12月收到一张发票,1月想勾选抵扣发现纳税人识别号错了,未能抵扣现在已联系对方重新把正确的开过来。我当时做的账务处理为借:在建工程——待摊投资——技术服务费 18625.74 应交税费——应交增值税——进项税额186.26 贷:银行存款18812 请问这个月拿到发票后我们的账要怎么处理呢?错票要 退回给对方还是留着做为凭证附件呢?
我公司跟客户签了一个技术服务费合同,合同款已支付,发票也已开给对方,现在如果合同终止,合同款退回客户公司,那请问我们公司已开的发票所缴纳的增值税能申请退税吗
老师早上好,我们监理公司从12月份开始就升为一般纳税人了,之前对方给我公司开的成本票都是个人去国税代开的劳务票,或者技术服务费发票,现在升为一般纳税人,如果让他们个人去国税开成本票,他们能不能开上专票呢老师
老师,4月收到两张专票,在4月已经认证抵扣进项税额了,款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了,要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废,5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司,这个我要怎么处理?四月份的发票他还能作废吗?
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账
请问,我司购买的货物已收到进项票,并已认证抵扣。但对方因为货款问题说要红冲,我想咨询一下。我司不同意的情况下对方能直接红冲吗
小规模开3%的普票,季度未超30万,能不能享受增值税免征政策吗?
已经发生了
如果没发生可以退吗?
没有发生的可以退,如果已经发生了就不可以。
请问老师如何退?
交拿的多吗 其实你们做坏账可以抵扣所得税的
你好老师
就因为对方注销了,如果对方没有注销的话,你满可以让他给你开红字信息表,然后再红冲, 他已经注销了,他就没法开红字了,他已经抵扣了,而且如果你再不让他抵扣的话,他得交税了,他需要把税交给他税务局的 你们可以走法律途径 找他股东要钱
我们想把增值税拿回来
多的100多万
这么多 股东或者是法人能联系上吗? 私下找他们
他们不恳给,他们公司倒闭了
所以钱没要到,把税也搭进去了
那股东应该承担责任 走法律途径吧,不走的话把增值税的那部分退回来 这么跟他说试下 注销也不提前打招呼 实在不行就问下他税务局 问他税务局,不付款的发票怎么让他抵扣的 因为有些税务局要求严格的不付款的不让抵扣 今年汇算清缴结束之后税务局都查