你好,实际业务已经发生了吗? 实际业务已经发生了,税务局是不会给你办理的,你只能做坏账。

我公司一般纳税人,员工把车开去做保养,对方开具了一张劳务修理费的专用发票752块钱,税务抵扣系统有这张发票了,这发票可以抵扣吗?怎么写会计分录?
老师,我去年12月收到一张发票,1月想勾选抵扣发现纳税人识别号错了,未能抵扣现在已联系对方重新把正确的开过来。我当时做的账务处理为借:在建工程——待摊投资——技术服务费 18625.74 应交税费——应交增值税——进项税额186.26 贷:银行存款18812 请问这个月拿到发票后我们的账要怎么处理呢?错票要 退回给对方还是留着做为凭证附件呢?
我公司跟客户签了一个技术服务费合同,合同款已支付,发票也已开给对方,现在如果合同终止,合同款退回客户公司,那请问我们公司已开的发票所缴纳的增值税能申请退税吗
老师早上好,我们监理公司从12月份开始就升为一般纳税人了,之前对方给我公司开的成本票都是个人去国税代开的劳务票,或者技术服务费发票,现在升为一般纳税人,如果让他们个人去国税开成本票,他们能不能开上专票呢老师
老师,4月收到两张专票,在4月已经认证抵扣进项税额了,款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了,要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废,5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司,这个我要怎么处理?四月份的发票他还能作废吗?
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
请问一下最新规定嗯,捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些?帮我归类一下,可以吗?
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
老师印花税这个问题很棘手啊。合同,发票,账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧?1、现在我还按照什么来补缴24年呢?2、明年又咋个报呢?3、插补了24年,继续插补23年又怎么办?4、按照他的发票去报,以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性?目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额,改也不好操作。难道都按照含税金额报?真是焦虑啊?
我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万,现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本,有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车,无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗
当月货到,为确保成本合理性做了暂估,知道实际工作和理论有偏差,请问工作中下月到票,年后3月到票分别怎么做账?
公司交的水电费应计入应收账款,还是其他应付款?要交印花税吗?快递费用也要印花税吗? 财务部,业务部,跟单部,PMC部,工程部,生产部,仓库部,质检部,生产部,生产部管理人员,生产跟单,物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目?
已经发生了
如果没发生可以退吗?
没有发生的可以退,如果已经发生了就不可以。
请问老师如何退?
交拿的多吗 其实你们做坏账可以抵扣所得税的
你好老师
就因为对方注销了,如果对方没有注销的话,你满可以让他给你开红字信息表,然后再红冲, 他已经注销了,他就没法开红字了,他已经抵扣了,而且如果你再不让他抵扣的话,他得交税了,他需要把税交给他税务局的 你们可以走法律途径 找他股东要钱
我们想把增值税拿回来
多的100多万
这么多 股东或者是法人能联系上吗? 私下找他们
他们不恳给,他们公司倒闭了
所以钱没要到,把税也搭进去了
那股东应该承担责任 走法律途径吧,不走的话把增值税的那部分退回来 这么跟他说试下 注销也不提前打招呼 实在不行就问下他税务局 问他税务局,不付款的发票怎么让他抵扣的 因为有些税务局要求严格的不付款的不让抵扣 今年汇算清缴结束之后税务局都查