留抵退税部分可以抵减计算附加税费的增值税

上个月开错三张发票,因为业务没发生,就申报未缴税,这个月红冲了,增值税为负数,现在两个月一起申报,增值税可以两个月抵消,但是上个月申报的附加税是4500,这个月正常申报附加税是零,我的附加税要怎么抵?或者退?
为什么上个月的留抵增值税退了这个月有交增值税却没显示有附加税呢
由于上月有增值说留抵退税8600多,这个月增值税7752,附加税为0,低掉了,这个分录怎么做?
老师你好!企业有留底退税的次月交增值税但附加税不用交是为什么呢!
为什么上月有留抵退税,这月报税有增值税,但是附加税为零
个体工商户市场主体注销,然后寄回了营业执照后,有没有办结的回执给回来的?
库存卖废品不值钱,借营业外收入 盘亏损失,贷库存商品行不行
同事从他自己银行卡垫付的采购款,现在取得发票,可以把垫付的钱让财务报销给我吗?我同事也不会找我要
医院体检中心体检费系统挂的账和对公转账到账核销,怎么做账才能准确一些?
有没有管理会计实战案例的书,推荐一下,谢谢。
公司租房承担房东交的税。房东 交完了。拿发票和完税证明。公司怎么把这个他交完的税 给他? 从公司对公账户给他?怎么做会计分录?公司怎么做账
老师,原材料有主料有辅料用分别在购入时候区别开来吗?我又不想区别开,要不结转成本时候也麻烦,到底怎么样合适啊老师?
直播间老师说 登陆自然人业务 个人注册 完了之后 选择我要办税 然后说左侧。有 新办纳税人套餐。 这些画红线的都找不到。 无法往下听课。
老师,你好,我们公司盘资产,目前瑜伽裤,瑜伽服,背心,与账上对不上,因为实际衣服麻烦后他们有是换有是退,我们这边财务对金额,还是对件数合适,件数有些统计的一套,有有些是一件的,这个应该怎么处理,还有衣服有些送了,有些买了,有些自己用了,麻烦给个思路,这个怎么弄合适
房东开具租房給我公司发票 房东缴税400 你公司同意 负担房东交的税。怎么做会计分录
需要做账吗?
抵减了的不需要做账
我还是不明白其中的原理,上月税务局退钱了,这月按道理我认为正常缴税
意思是拿这个留给税是可以抵减增值税的。抵减了增值税就会少缴附加税哈。
那具体抵减的比例有吗?还是报税的时候系统自动显示。那我下月报税,有附加税就交,没有就相当于继续减免
就是你退了多少增值税进项,就可以抵减多少应交的增值税
哦,这会儿明白了,谢谢老师
客气。祝你工作顺利。