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前面暂估款 借 主营业务成本 贷 应付工资\\暂估 后面又冲回暂估 怎么做

2022-11-18 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-18 09:47

你好,后面又冲回暂估  借:应付工资暂估,贷:主营业务成本

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快账用户9460 追问 2022-11-18 09:49

这对吗 不是直接用负数就好了吗

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齐红老师 解答 2022-11-18 09:50

你好,后面又冲回暂估  借:应付工资暂估,贷:主营业务成本 请问是哪里不对呢 冲回暂估 ,可以是相同分录金额负数,也可以是相反分录金额正数,这两种方式都是可以的啊

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快账用户9460 追问 2022-11-18 09:51

那发工资的时候 怎么做

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齐红老师 解答 2022-11-18 09:52

你好 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 

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快账用户9460 追问 2022-11-18 09:54

前面的计提都冲暂估款了 应付职工薪酬没有余额

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齐红老师 解答 2022-11-18 09:54

你好,那就需要补计提正确的应付工资金额才是啊 

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快账用户9460 追问 2022-11-18 10:04

如果 前面暂估 借 主营业务成本10 贷 应付工资\\暂估10 冲暂估 借主营业务成本-3 贷 应付工资\\暂估-3 应付工资这3 怎么计提

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齐红老师 解答 2022-11-18 10:05

你好,应付的工资具体是多少呢? 

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快账用户9460 追问 2022-11-18 10:07

我不明白的是暂估款冲回3 应付职工薪酬没付

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齐红老师 解答 2022-11-18 10:08

你好,暂估冲回,是按之前10的金额冲销,而不是你提供的3 然后再按正确的应付工资金额计提 

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快账用户9460 追问 2022-11-18 10:24

还是不明白 我这次就冲回3 暂估还剩7 怎么计提呢

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齐红老师 解答 2022-11-18 10:25

你好 暂估的时候 借: 主营业务成本 10,贷: 应付工资—暂估  10 冲回暂估 的时候 借:应付工资—暂估 10,贷:主营业务成本10 根据正确的应付工资金额计提 借: 主营业务成本 ,贷: 应付工资

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快账用户9460 追问 2022-11-18 10:27

还是不明白 可是我没有那么多工资冲回 只有3可以冲回 可以剩7吗

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齐红老师 解答 2022-11-18 10:28

你好 暂估的时候 借: 主营业务成本 10,贷: 应付工资—暂估  10 冲回暂估 的时候 借:应付工资—暂估 10,贷:主营业务成本10 根据正确的应付工资金额计提 借: 主营业务成本 ,贷: 应付工资 过程已经讲得很清楚,不明白的地方具体是哪里呢 

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快账用户9460 追问 2022-11-18 10:32

是暂估多少 就得必须冲回多少吗 可以不一致吗

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齐红老师 解答 2022-11-18 10:33

你好,是暂估多少 ,就得必须冲回多少的

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快账用户9460 追问 2022-11-18 10:43

为什么不可以 给一个合理的解释

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齐红老师 解答 2022-11-18 10:45

你好,你可以去学习一下暂估的相关内容(账务处理规定就是这样) 有的东西是说不清为什么的,规定就是这样 就好比会计上为什么是借贷,而不是加减一个道理

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