现在的具体问题是什么?是要做账务处理吗?

甲公司在2012年发生下列经济业务: (1)3月3日购入全新设备一台,购价10000元,增值税1700元,包装费44元、运费200元,设备款项已付,正交车间安装。 (2)3月15日该设备在安装过程中用银行存款支付安装费200元。 (3)3月31日上项设备安装完工并交付生产使用。 (4)该固定资产预计使用年限4年,预计净残值收入5000元。 (5)年末,甲公司出售一台不需用设备,售价30000元和增值税销项税5100元已存银行。该设备账面价值原价80000元,已提折旧30000元。 要求:根据上述经济业务编写会计分录。其中,第(3)题只需编写2012年度每月折旧额,并写出计算过程。
光华公司20××年6月发生如下有关非流动资产业务:(1)购入需安装设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为300000元、增值税税额为39000元。设备已运达,并交付安装工程,设备款尚未支付。(2)以银行存款支付上述设备的运费3000元、增值税税额为270元。(3)上述安装工程领用原材料一批,成本为15000元。(4)以银行存款支付上述安装设备的工程款4000元。(5)上述安装工程完工,并交付生产车间使用。(6)购入销售管理系统软件一套,取得的增值税专用发票上注明的价款为120000元、增值税税额为7200元。软件已安装,并投入使用,货款以银行存款支付。(7)月末计提本月固定资产折旧46000元,其中生产用固定资产折旧35000元、销售部门用固定资产折旧8000元、管理部门用固定资产折旧3000元。(8)月末计提本月无形资产摊销额为5600元,其中生产用无形资产摊销额为2400元。3.要求根据上述盗料编写会计分录
信达公司为增值税一般纳税人,增值税税额16%。2018年9月发生与固定资产有关的经济业务如下:(1)2日购入不需要安装的一台生产设备,价款80000,增值税12800元,款项用银行存款支付。(2)10日,购入一幢办公楼,价值180000元,增值税180000元,款项用银行存款支付。(3)15日将2010年5月购入的使用过的设备出售,收到价款200000元,增值税32000元。该设备原价300000元,增值税额已经抵扣,已提折旧70000元,支付清理10000元。(4)30日,计提本月固定资产折旧120000元,其中,生产车间固定资产折旧80000元,行政管理部门固定资产折旧40000元
问答详情问题对话已结束信达公司为增值税一般纳税人,增值税税额16%。2018年9月发生与固定资产有关的经济业务如下:(1)2日购入不需要安装的一台生产设备,价款80000,增值税12800元,款项用银行存款支付。(2)10日,购入一幢办公楼,价值180000元,增值税180000元,款项用银行存款支付。(3)15日将2010年5月购入的使用过的设备出售,收到价款200000元,增值税32000元。该设备原价300000元,增值税额已经抵扣,已提折旧70000元,支付清理10000元。(4)30日,计提本月固定资产折旧120000元,其中,生产车间固定资产折旧80000元,行政管理部门固定资产折旧40000元
(1)7日不需安装的固定资产价格为30万元,增值税专用发票上显示增值税为3.9万元发生运杂费为0.1万元,资产已经到企业,款项尚未支付。(2)13日用现金支付违约罚款1万元,同时支付7日未付固定资产的款项。(3)19日购入需安装的固定资产价格为10万元,增值税专用发票上显示增值税为1.3万元,发生装卸费为0.4万元,资产已经到企业,款项已经支付。(4)20日在安装固定资产过程中发生安装费如下:领用工程物资安装价值1万,支付企业安装工人工资0.6万。(5)22日上述设备安装成功,达到可使用状态。(6)30日计提本月借款利息0.7万元。(7)31日计提固定资产折旧:企业管理部门用汽车折旧耗用0.2万元,销售部门用汽车折旧耗用1万元,车间生产商品时设备折旧耗用4万元。
我们客户付款不及时需要收取客户滞纳金,怎么做分录,我们收款借银行存款,贷应收账款,贷营业外收入-滞纳金 是吗
老师,我应交个税20554.74,我当时发工资的时候没有扣下,公司代付的。我这个会计分录应该怎么做呢
同时冲长期股权投资和其它应付款能行吗?
老师你好,正听着25年中级实务课程了,今天下载讲义,突然就找不到了,从哪里可以重新找到2025年中级实务的杨老师的课程。
老师教师的工资怎么算
短信服务费记管理费用呢还是财务费用呢?
出口业务开展3个月还申报过有什么风险
老师你好,怎么正听着25年中级实务精讲课,下载讲义了,不能下载,现在连找到杨老师也找不到了,25年的精讲课中级实务
应收账款回不来 做坏账 如何写分录,需要股东签什么嘛
公司是纯外贸出口企业,报关单出口50个商品其中有1家供应商的卖给我们的2个商品有一个推送到税务系统中要确认用途,显示的是禁止出口或出口不退税,供应商开票要分开开票吗,我作为销售方开具的销售发票需要单独把这个商品拎出来开吗