借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、未交增值税, 借应交税费未交增值税贷银行存款, 借税金及附加贷应交税费、附加税, 借应交税费、附加税贷银行存款。
老师,计提增值税和缴纳增值税的分录麻烦写一下,谢谢!
老师,麻烦发,一般纳税人计提增值税,结转,缴纳的分录,还有附加税的
老师好麻烦写下,异地预缴 增值税 附加税 个税 印花税 企业所得税 的 计提和缴纳 以及预缴增值税结转的 详细分录 谢谢
老师麻烦发一个计提增值税跟附加税还有缴纳的分录发给我下
老师,你好。麻烦发一下,附加税的计提分录和缴纳分录
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
老师好,我刚去一家公司,它现在是小规模,24年12月之前是个体,今天报年报我发现它19年到23年的年报都没有报,现在报有没有影响? 另外它的个体的时候每年都有销项但都在免税额度内没交过税,这种情况下19年到23年的年报都按0申报可以吗?因为现在的界面点进去19年到23年都是小规模的界面,该怎么填写呢?
老师,其余编制现金流量表一般是直接法吗?有没有人用间接法的?上市公司业务量那么多。直接法做得完吗?
老师余额在贷方
你们单位是有留底吗?
老师没有
之前是小规模纳税人这个月才变成一般纳税人的
之前做错了你的销项和进项发生额,怎么做的?
之前会计就没有做销项进项
虽然是一般纳税人但是是按3%开销项发票,进项不得抵扣
那你怎么不做上需要做进去啊。
借应收账款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项根据你实际情况来填写,收到的钱就做银行存款。