你好同学稍等看一下

2、某小规模纳税人,某年某月经济业务如下:(1)外购材料批,取得增值税专票注明价款 10000元,税款1300元;外购设备一台,取得增值税专票注明价款30000元,税款3900元; (2)委托外贸企业进口材料一批,关税完税价格15000元,关税税率6%。 (3)销售50件A产品,价税合并取得收入12360元。(4)将2件A产品赠送给客户试用。 (5)将使用过的一批旧包装物出售,价税合并取得收入2472元。(6)将使用过的一台旧机器出售,原价40000元,售价15450元。 计算当期增值税应纳税额。
计算题5.甲公司是一家生产小电器的企业,为增值税小规模纳税人,本年1月份发生下列业务:(1)外购材料一批用于生产小电器,取得增值税专用发票,注明价款15000元,增值税税额1950元;外购一台生产设备,取得增值税专用发票,注明价款40000元,增值税税额5200元;(2)委托外贸企业进口一批塑料材料,关税完税价格16000元,关税税率6%,支付相关税费后将材料运回企业,海关填发了增值税专用缴款书;(4)(3)销售40台自产小电器,取得含税收入15450元;将5件自产小电器无偿赠送给客户使用;(6)(5)将使用过的一批包装物出售,取得含税收入2060元;将使用过的一台设备出售,原值30000元,含税售价12360元。
某食品制造厂年应征增值税销售额550万元以上,2月末尚未抵扣的进项税额20000元,3月的有关业务如下:(1)外购原材料价款300000元,专用发票注明增值税税额39000元,另取得运输部门的运输专用发票注明的运费20000元,专用发票注明增值税税额1800元。(2)从国外进口原材料一批,取得海关完税凭证上注明的增值税48000元,原材料货款300000元,关税20000元。(3)从农业生产者手中购进免税农产品一批,收购价40000元,取得收购发票。(4)从"小规模纳税人"企业购进原材料6000元,取得普通发票。(5)将试制的一批应税新产品发放给职工作福利,成本价为200000元,该新产品无同类产品市场销售价格,成本利润率按国家税务总局确定的10%计算。(6)购进原材料一批,价款9000元,增值税专用发票注明税额1170元。(7)销售食品一批,开具普通发票,取得含税销售额339000元,另收取包装费2000元(价外费用)。(8)销售食品一批,开具增值税专用发票,取得不含税销售额200000元(9)购买生产设备1台,价款50000元,增值税专用发票注明税额6500元。
甲电器生产企业为增值税小规模纳税人,2020年1月发生下列业务:1)外购材料一批用于生产小电器,取得增值税专用发票,注明价款15000元,增值税1950元:外购一台生产设备,取得增值税专用发票,注明价款40000元,增值税5200元:(2)委托外贸企业进口一批塑料材料,关税完税价格16000元,关税税率6%,支付相关税费后将材料运回企业,海关填发了增值税专用缴款书;(3)销售40台自产小电器,取得含税收入15450元;(4)将5件自产小电器无偿赠送给客户使用:(5)将使用过的一批包装物出售,取得含税收入2060元;(6)将使用过的一台设备出售,原值30000元,含税售价12360元。要求:(1)计算该企业2020年1月进口塑料材料应缴纳的进口增值税;(2)计算该企业2020年1月出售包装物应缴纳的增值税:(3)计算该企业2020年1月出售设备应缴纳的增值税;(4)计算该企业2020年1月应向主管税务机关缴纳的增值税合计数。L)
某企业为增值税的一般纳税人,2022年10月发生如下经济业务:(1)购买甲类材料1000公斤,取得增值税专用发票注明的税额 1.6万元; (2)进口设备一台,从海关取得进口增值税专用缴款书上注明增值税额12万元; (3)向农民收购一批农产品,收购凭证上注明买价50万元;支付给某物流公司(增值税一般纳税人)不含税价运费2万元,并取得了合法有效的增值税专用发票。 (4)为生产免税产品,购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明价款1.5万元,增值税0.195万元;为运输这批原材料支付运输企业(增值税小规模纳税人)不含税运输费1万元,取得税务机关代开的增值税专用发票。 (5)A产品合并定价对外销售,取得含税销售额23.4万元;(6)销售B产品,取得不含税销售额100万元。 试分析计算该企业当月应纳的增值税,
请问,1月发放的年终奖金个税如何计算的?是与12月份工资合并在一起计算的?还是作为单独一个月(独立出来)计算的?
老师您好,我想咨询下,我公司现在应纳税额250万左右,还属于小微,但是汇算清缴的时侯有纳税调增83万,这样可能就享受不了企业所得税小微政策,那交所得税是按超300万的部分交25%的所得税,还是83万全额交25%的所得税
老师,一般纳税人13的税率,客户想要普通发票,我这边账务处理时需要单独体现销项税吗?还是全额计入收入
5块钱算一股份的话,那么50算多少
企业所得税申报表里面有一项资产损失是或者否是什么意思?
老师,民非组织企业所得税年报的营业成本数据以包含管理费用,但是在管理费用一栏又自动跟出数据,导致营业利润与年度财务报表中的业务活动表算出来的数据不一致,怎么解决?
应交税费是负数是因为有进项留底吗
老师,我想请问一下,小规模纳税人,做账入固定资产,需要考虑税费?
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
个税计算是不是按照全年总收入-6000-各项扣除,按照相应比例计算? 比如说全年收入105000,专项扣除:赡养老人全年18000,子女教育全年12000,贷款全年12000.这样他需要缴纳个税=105000-60000-18000-12000-12000=3000*3%=90 汇算清缴的最终数据是这样的吧?
1进项=3900%2B6500 2进项=15000*1.06*0.13 3销项=113000/1.13*0.13 4销项=226*2/1.13*0.13 5销项=16950/1.13*0.13 应交增值税=销项-进项