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1.某生产小电器的企业是增值税一般纳税人,6月发生下列业务:(1)外购材料一批用于生产,取得增值税专用发票,注明金额30000元,税额3900元;外购一台生产设备,取得增值税专用发票,注明金额50000元,税额6500元;(2)进口一批塑料材料,关税完税价格15000元,关税税率6%,按规定向海关缴纳了关税和增值税,取得了海关专用缴款书;(3)销售型号RH-20F的取暖器500件,含税单价226元,实现含税销售总额113000元;(4)将型号RH-20F的取暖器2件赠送给客户;(5)将自己使用过的一台旧设备出售,含税售价16950元(该设备购进时的价格40000元,已抵扣进项税)。要求:计算该企业当月应纳增值税。

2022-11-20 14:10
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-20 14:11

你好同学稍等看一下

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齐红老师 解答 2022-11-21 09:32

1进项=3900%2B6500 2进项=15000*1.06*0.13 3销项=113000/1.13*0.13 4销项=226*2/1.13*0.13 5销项=16950/1.13*0.13 应交增值税=销项-进项

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你好同学稍等看一下
2022-11-20
你好同学,稍晚一些回复您
2022-11-20
你好请把题目完整发一下
2022-04-13
尊敬的学员您好,请稍等呢
2022-11-07
你好,需要计算做好了发给你
2021-04-25
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